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经济运行分析会汇报(7篇)

发布时间:2023-05-05 13:35:06

篇一:经济运行分析会汇报

  

篇二:经济运行分析会汇报

  

  关于贯彻经济运行分析会议精神情况的汇报

  第一篇:关于贯彻经济运行分析会议精神情况的汇报

  关于贯彻经济运行分析会议精神情况的汇报

  全市经济运行分析会议召开后,**认真按照**、市**的各项部署要求,紧紧围绕“坚持服务发展和服务群众不松劲”的主题,进行深入的学习讨论和贯彻部署。现将贯彻情况汇报如下:

  一、贯彻会议精神必须切实增强服务经济发展意识。全市经济运行分析会议召开后,****+随即组织召开学习讨论会议,及时传达贯彻*****和***的会议讲话精神,要求全体人员要站在服务改革开放和经济建设大局的高度来审视****工作,把维护国家利益、维护市场经济秩序、维护人民群众切身利益作为立足点和出发点,认真履行****职责,积极为经济社会发展保驾护航。特别是进入第二季度,是全市经济社会发展的提速阶段,要加快落实**工作部署,切实落实**各项措施,巩固和深化“****”建设成果,切实担负起为经济发展保驾护航的政治责任,营造安定稳定的社会环境,保障全市经济和社会各项目标的顺利完成。

  二、贯彻会议精神必须坚持服务发展、服务群众不松劲。通过学习,我们深刻认识到,****各部门贯彻经济运行分析会议精神,就是要把****工作放在经济社会发展全

  1局中来谋划,增强责任意识,做到服务发展、服务群众不松劲,为改革发展稳定提供坚强保障,切实维护全市社会安定稳定。

  一是继续保持严打高压态势,推进扫黑除恶专项斗争。****部门贯彻经济运行分析会议精神,就是要深入开展扫黑除恶专项斗争,营造严打声势。要充分认识到扫黑除恶是遏制刑事犯罪高发、增强人民群众安全感的迫切需要,是维护社会主义市场经济秩序、创造良好发展环境的迫切需要,坚决扫除独霸一方、为非作歹的黑恶热力,维护我市良好的发展势头;要严密防范和打击境外黑社会组织的渗透活动,决不让境外黑恶势力在我市立足生根、坐大成势;要把握法律政策,进一步统一执法思想,及时研究解决工作中遇到的法律政策问题,依

  法从重从快打击各类黑恶势力犯罪;要把扫黑除恶与纯洁党的组织,严肃干部纪律,加强基层政权建设和队伍建设,深入开展反腐败斗争结合起来,深挖黑恶势力“保护伞”;要树立长期作战思想,立足当前、着眼长远,把集中打击与经常性打击结合起来,把治标与治本结合起来,积极探索和构建扫黑除恶的长效工作机制。

  二是针对第二季度工作特点,进一步落实打防管控建

  各项机制。****部门贯彻经济运行分析会议精神,就是要为完成半年工作任务努力营造一个安定稳定的社会环境,确保时间过半、任务过半。****部门要提高政治敏感性,周密部署,协调一致,严防邪教组织及境外敌对组织的渗透破坏;重点防范和处置恐怖暴力犯罪活动,打击“两抢”、盗窃等侵财犯罪行为;加强内部单位、特种行业、娱乐场所等的监管,有效遏制“黄赌毒”和走私犯罪,整治虚假信息诈骗活动;完善“110”报警服务功能,提高快速反应、应急处置能力;整合群防群治有生力量,强化重点时段、地段的巡逻防范工作,努力巩固“****”建设成效,维护我市商务、旅游活动和谐安全的良好声誉。

  三是妥善化解矛盾纠纷,为我市经济发展保驾护航。****部门贯彻经济运行分析会议精神,就是要加强化解矛盾纠纷的能力,及时发现和掌握苗头性问题,抓住容易引发上访和***事件的重点,坚持抓源头、抓群众工作、抓排查调处、抓依法妥善处置,全力排查、依法依规处置征地拆迁安置、重点项目落地、城市整治中产生的矛盾纠纷,把矛盾纠纷化解在基层,解决在萌芽状态,全力维护社会和谐稳定,为完成**经济工作会议和党代会既定的各项经济社会发展目标提供坚强保障,确保完成全年工作目标任

  务,努力实现我市“十一五”开好局、起好步。

  第二篇:2012一季度经济运行分析汇报

  沁源县中小企业服务中心2012年一季度经济运行情况汇报

  一、基本情况

  我县现有各类中小企业3313个(含个体工商户),其中民营企业389个。按行业划分,煤矿企业31个,焦化企业4个,建材企业6个,农副产品加工及养殖、种植类企业60个,其它企业226个。按规模划分,营业收入达2000万元以上企业22个。其中收入超亿元的企业有13个;5000—10000万元的企业有7个;1000—5000万元的企业有4个(其中有2个企业不足2000万元),全县中小企业从业人员达到39373人。

  二、经济运行情况

  总体情况:

  据统计,全县中小企业,民营经济1—3月完成营业收入358923万元,同比增长65.56%;完成总产值359537万元,同比增长54.44%;完成增加值131412万元,同比增长74.01%;完成实交税金38862万元,同比增长52.03%。

  从总体指标上看,今年1—3月份比去年同期呈现较大增长。其主要原因是:受全省资源型经济转型综合改革试验区建设及我县“六化建设”战略的不断推进,煤焦主导产业

  继续发挥较为强劲的优势。今年,县委、县政府又着力实施“五大赶超”战略,全县工业经济转型发展的项目深入推进,仅县委、县政府确定的重点煤焦工业及循环经济项目达到29个,非煤非电产业项目6个(涉及中小企业的项目3个)。2011年,我县山西通洲集团10万吨甲醇项目、沁新环保建材公司30万立方米混凝土搅拌项目、沁新环保建材公司1.2亿块粉煤灰砖生产项目、沁源县明鑫煤业有限公司90万吨扩建项目、沁新集团长沁公司新升煤矿120万吨技改项目、沁源县晟磊耐火材料有限公司8.5万吨民用型煤生产项目、山西太岳煤矿150万吨新建项目相继竣工,投资规模超过10亿元,是历史以来工业项目投资力度最大的时期。对县域经济起到了积极的带动作用。今年,我县共确定中小企业重点项目50个,项目总投资1538895万元。已上报市局的项目31个,其中新建6个,续建25个。未报市局的建设项目有19个。

  建筑建材及三产服务业也在金融危机以来呈现较好恢复,同时也说明了国家和地方宏观调控及项目带动发挥了一定的作用。

  重点行业经济运行情况:

  1、煤炭行业。1-3月份,我县煤炭行业完成原煤产量175万吨,比同期增长9.38%。其中主焦煤135万吨、动力煤40万吨,一季度产值、收入分别达到279138万元、278854万元,同比增长9.38%、9.35%,产量和效益比去年同期均有明显增长。原因之一,是煤矿企业复工复产早,企业有效生产时间比往年较长,原因之二,是由于太岳煤矿、晋阳煤矿等企业随着工程的加紧实施,企业已具备试产条件,项目建设中所产生的工程煤也拥有一定份额。价格方面,存在下滑趋势。随着国际能源市场的波动,1-3月份出现回落:一季度主焦煤平均价格为997元/吨,动力煤平均价格为800元/吨,其中主焦煤价格仅一季度以来下跌50-60元,动力煤价格也因民用燃煤销售进入淡季、火电用煤方面的库存短期内较为充足,因而也出现自然性下跌,平均每吨下跌50元左右。比去年下跌150元左右。单位生产成本变化情况是:吨煤生产成本也随之发生变化:吨煤生产成本由去年的530元/吨降到现在的520元/吨。据分析,其主要因素是受产业科技的拉动,企业机械化水平、成本控制水平持续提高,劳动力与产品产量的比率逐渐拉大。由于我县特殊的地理环境,煤炭外运和销售成本高,因而我县煤炭价格在市场上也并不具有竞争优势。

  2、焦炭行业。今年1-3月份,我县完成焦炭产量45万吨。比去年同期高出3万吨,因为通洲公司10万吨甲醇项目投产,4号焦炉投入运行,增加了产能。成本方面,吨焦生产成本由去年的1800元/吨降到现在的1790元,稍有下降,主要原因是尽管通过焦炉煤气发电利用余热和部分化

  产,但焦炭成本过高,基本属微利或亏本。至去年以来,4个企业均为限产状态,市场销售不好,价格低,产品积压多。

  3、铝土矿行业:今年一季度,我县铝钒土生产较少。一是因为去年以来安全生产形势持续紧张,加之多数企业证件不全,对企业生产影响较大。因而也就出现企业生产与去年持平甚至下滑。二是由于我县铝土矿多属露天开采,越冬时间较长,对开采及运输带来不便。1-3月份本身属于开采淡季。三是原有的9个铝土生产企业在一季度进行了第二轮资源整合,因而一度没有正式生产。价格方面,一季度以来

  并没有出现较大波动,保持在200元/吨左右。成本方面,铝钒土生产成本基本与去年持平,约为165元/吨。目前整合后的7个生产企业已办理有关证照,正在准备组织生产。

  4、建材产业。一季度完成产值和营业收入750万元,同比增长73.21%,出现超过预期的明显回暖迹象。据统计,全县现有9个新型墙体砖生产企业,年设计生产能力可达到10亿块,一季度实际生产销售2500万块,同样由于气候的因素,1-2月份建材企业正处于生产和销售的淡季。由于今年我县进行旧城改造和大型重点项目建设,新型墙体砖在今后一个时期将拥有宝贵的市场机遇,二季度的生产将有较大突破。

  2、第三产业:一季度完成产值18293万元,实现营业收入18273万元,同比增长73.21%,占到总产值、总收入的5.09%,同样也呈现了较好的增长势头。从我县城镇化建设及社会性事业发展的形势来看,上述行业将在“十二五”期间保持较好的发展势头。

  三、小微企业运行情况

  据统计,我县规模以下的企业(含个体工商户)总数有2930个,一季度实现产值38393万元,完成营业收入38373万元,增加值

  13438万元,实交税金850万元,分别占到全县民营经济总量的10%左右。就目前来看,小微企业在建筑建材、商饮服务业方面比较活跃,企业的竞争意识日益增强,表现在品牌建设上、经营水准上,都有一些较好的先例。比如灵空山绿色食品有限公司、九龙环保建材有限公司、高山土特产科技开发有限公司等等。但是,由于我县交通、地理位置的特殊局限,人流量的潜在空间狭小,小微企业的发展规模暂时难以突破现有水平,因而不少企业仍然主要依赖于煤焦工业主体经济的直接带动。一旦煤焦市场出现疲软,使企业由于控制成本而压减建设工程,必然对小微企业的市场空间产生直接影响,因此,小微企业存在的困难仍然比较突出,一是普遍性在存在“融资难”问题,一些项目单位由于自身素质的局限或不良信用记录,很难争取到必要的建设资金,因此还需要我们在融资渠道上深入调查研究,制定融资创新的有关举措,尽可能使企业与金融部门或民间融资机构搞好对接,形

  成互利共赢的合作融资机制。二是企业人员

  管理素质不高,自我规范、自我约束意识不强,“小富即安”的思想还普遍存在。面对这个问题,我们认为,最终还需要扩大开放、引入竞争得到真正解决。三是发展空间小。在当前科技水平较低、开放水平受客观条件限制的情况下,产品外运成本与其他交通方便的地区存在着不可比因素,因而短期内的发展空间十分有限。这方面需要我们各级党委政府通过进一步扩大开放、大力度招商引资、从根本上扭转交通滞后局面等措施才能得到有效解决。

  四、民营企业用地情况及民营煤矿整合前后的变化

  我县民营企业项目现有用地约3639.4亩,现有项目总需求面积达4147.4亩。目前仍有643亩企业用地需要解决。

  我县煤矿在第一轮关井压产之后,经过进一步全面整合,形成了以8个主体骨干企业为核心的煤焦产业基地,矿井数量由整合前的62座压减至31座(其中民营煤矿29座),矿井生产能力由整合前的1701万吨增加至整合后的2760万吨,净增1059万吨。煤炭产业集中度大幅提高,规模优势得到凸显,经济综合实力和市场竞争力得到进一步加强。整合前,我县煤炭产量始终在300-400万吨之间徘徊,整合之后,我县煤炭年产量已达780万吨,2012年将可能突破1000万吨。

  五、我县对中小企业民营经济发展的举措主要有:

  1、积极扶持中小企业项目建设,县政府不断加大中小企业发展资金和服务体系建设资金的扶持力度,由过去的100万元提高到2011年的250万元,2012年预算将在去年基础上继续增长。

  2、着力在项目集群上加速赶超,突出强化煤焦电循环项目集群、非煤非电产业项目集群、招商引资项目集群。

  3、大力实施鼓励农民进城创办小微企业的县域城镇化发展战略,县政府专门成立领导组,由各县直单位分别出台本单位鼓励农民进城创办小微企业扶持办法,实施办法即将出台予以实施。

  4、着力开展党员领导干部下乡驻村帮扶活动,要求每个单位至少扶持一个农业产业化发展项目,按照整体推进、重点突破的办法,先

  期确定“一村一品”专业村60个。

  5、着力在现代农业发展上加速赶超,一是扎实推进农业产业化,做强做大“一县一业”,二是续建四大农业园区,三是新建三大现代仓储物流园区,四是打造20个精品庄园。具体措施是:以目标责任制为统领,县四套班子成员、各县直单位实行重点项目观摩检查制、项目手续限时办结制、项目服务环境问责追究制、三分之一工作制、干部下乡住村制、督查通报警示制的工作制度,启动标杆项目、标杆园区、标杆企业、标杆单位选树活动,执行绩效考核机制等。六、一季度工作完成情况:

  1、确定了以“12345”工程为主要内容的2012工作计划,分别从建设集约、高效的服务体系、推进转型发展的两个战略(园区战略和人才战略)、构建三大服务板块、刷新四项经济指标、创新党务政务五项建设等五方面做出了具体明确的计划目标。

  2、于二月下旬对全县重点项目进行了系统的了解和调研,初步形成了前半年的扶持和服务计划。按照计划要求,已对项目进行入库,入省库46个,市库84个。

  目前已积极启动了2012年“中小企业项目库”的前期筹备工作。

  3、积极实施直属企业国新能源煤炭运销公司的股份制改革。从2月份以来,我中心经过请示县人民政府,聘请了圣寿律师事务所进行法律帮助,对国新能源煤炭运销公司实施了股份制改组。经过采取对外招商引资、资产评估、股权转让等一系列措施,目前我县国新能源煤炭运销公司即将完成改制的所有程序,现已引进深圳市深圳市天为投资发展有限公司1.5亿元,用于企业增扩资本金、重新申办铁路发运资格及后续投资建设。4、3月份以来,我中心根据县委、系统党委部署,积极开展了保持党的纯洁性学习教育和基层组织建设年活动。目前已完成第一阶段的学习任务,启动了第二阶段查摆问题的相关工作。

  七、对中小企业、民营经济工作以及当前面临的困难和问题所需提供的建议

  1、建议将中小企业发展资金和服务体系建设资金纳入市级对县级

  政府的考核范围,确保资金规模。

  2、建议在民营经济统计工作中,进一步注重统计人员的素质提升,及时进行指导,组织定期培训。同时,希望尽可能尊重客观实际,实事求是,使统计数据准确、真实,减少水份,为分析指导中小企业民营经济发展提供真实、可靠的依据。

  3、针对企业的人才服务工作,建议市局对民营企业专业技术人员的职务评聘工作引起高度重视。从我县来看,企业对专业技术职务评聘工作十分重视,如有评审方面的延误,对参评人员造成工作上的不便利,也容易给我们带来工作上的被动。望市局每年及时组织评审委员会开展中级职务的评审。

  八、中小微企业、民营经济融资情况及困难、问题和建议

  全县中小微企业民营经济融资情况是:2012年,全县各类重点项目融资缺口约为15亿元,其中,属于小微企业的项目融资需求达1亿元。经与县各金融部门了解,全县可融资能力基本能够满足煤焦企业的项目需要,去年有融资缺口的工

  业企业已基本确定融资意向。未达成融资意向的企业,均属小微企业,现有标准多数不符合金融部门准入条件的状况。

  小微企业融资的问题和不足主要有:一是企业自身不良信用记录不利于申请贷款。二是企业财务制度不规范,部分小微企业由于成本核算方面的局限,暂时难以建立完善的财务管理机构,有的甚至只是原始的流水帐,没有专业的会计人员,因而不具备合理的信贷条件。三是政策性扶持资金要求条件也越来越严格,对上述小微企业客观上同样处于排斥状态。四是民间融资能力还较为薄弱,等等。

  对于小微企业融资难问题的建议主要有,一是省市主管部门出台有关措施,鼓励中小企业服务机构开展针对小微企业的财会服务,二是注重小微企业自身条件,尽可能开辟一些绿色通道帮助企业融资,特别是在信贷担保扶持方面、体制改革方面给予必要帮助;三是适时开辟中小企业民间融资的服务平台,以解决部分企业投产前的融资需要。

  二○一二年四月二十八日

  第三篇:街道经济运行分析

  重大项目汇报材料

  XX街道一季度经济运行暨重大项目汇报

  各位领导、同志们:

  今年以来,我街道在区委、区政府的正确领导下,按照年初确定的总体目标和工作思路,坚持以科学发展为主题,立足加快产业转型、加快城市化进程,从早抓起,从头抓紧,着力提高经济运行质量,一季度主要经济指标按时序进度顺利实现开门红,为完成全年目标任务布好开局。一、一季度经济运行情况

  财税收入稳步攀升。一季度,我街道主要经济指标平稳增长。财政收入完成XX亿元,比去年同期增长XX%;一般预算收入完成XX亿元,增长XX%,完成年计划的XX%;项目税完成XX万元,比去年同期增长XX%,完成年计划的XX%;协护税完成XX万元,为年计划的XX%。企业所得税入库XX万元,比去年同期增长XX%;个人所得税入库XX万元,比去年同期增长XX%。固定资产投资完成XX亿元,比上年同期增长XX%,完成年计划的XX%。社会消费品零售总额完成

  XX亿元,比上年同期增长XX%。

  招商选资态势良好。依据产业导向,加大税源型、规模型总部经济、新兴产业企业的引进力度。一季度引进各类企业XX家,注册资本金XX亿元。其中:注册资金超百万元的企业XX家,注册资金超千万元的企业X家,新兴产业企业X家。一季度完成新兴产业产值XX亿元,为年计划的XX%。专利申请总量XX件,发明专利X件,完成高新技术产业产值XX亿元。外资招商力度加大,A地块成功引进XX,并于2月份签约,注册资本XX万美元,总投资XX美元。根据对企业项目前期的调研和后期预测,多家企业当年税收可超50万元以上。

  重大项目建设持续推进。今年,我街道列入区重点考核的项目共14只,其中前期项目3个,续建项目6个,新开工项目5个。这些项目中,B地块目前在做土地整理工作,集土拆迁已完成XX万平方米;B地块拍卖前期手续已基本完成。C项目正在按时序进度要求组织实施推进,D项目力争早开工建设;E地块相关问题在交涉中。我们对各项目落实了责任领导、责任单位、责任人,致力解决推进中遇到的问题、难题,确保项目顺利推进。3月止重大项目完成投资XX亿元,为今年投资目标的XX%;完成拆迁XX万平方米,为今年拆迁目标的XX%;完成开工面积XX万平方米,为今年开工目标的XX%;完成开盘面积XX万平方米,为今年目标的XX%;完成入库税收XX万元,为今年税收目标任务的XX%。

  二、存在的问题和困难分析

  综观全局,我街道在一季度总体上呈现了协调发展的良好态势,主要经济指标基本达到了时序进度要求,但还存在着深层次的问题和不足。

  1、财税收入上升明显,但走势仍不容乐观。要实现二季双过半,特别是完成全年目标任务形势十分严峻。主要原因一是企业税源大幅减少。大体量企业退城出市,造成税收大幅刚性下降,街道进入阶段性产业“空心”期和经济“阵痛”期。二是建设项目税收形势严峻。房地产业受各级政府政策调控和货币政策的紧缩等影响,销售明显比往年下降。项目税收一方面是税源不足,另一方面目前销售形势不明朗。三是培育新增税源后劲不足。新税源企业的引进、成长,需要一个过程,同时引进重大税源企业,难度较大。

  2、重大项目进展有序,但受制于拆迁,地块推介、项目的推

  进仍难度较大。一季度,街道加大拆迁推进力度,完成拆迁面积XX万平方米,为年计划的XX%,完成了F地块拆迁,新开了G地块。但相关扫尾项目未完成,影响项目的交地和出让金缴付,从而影响重大项目推进。今年确定的地块推介目标3块,随着拆迁新政策出台,拆迁难度加大,要全面完成地块推介目标,存在一定困难。

  3、服务型经济略有起色,但结构转型仍任重道远。街道区域大量工业企业的退城进园出市,经济发展由以传统工业主导转向以服务业、物流、高科技等新型产业转型阶段,现有发展载体缺少,资源优势缺乏。在引进的重大项目中缺乏长期稳定后续发展,产生税收的服务业项目,给经济持续发展带来影响。三、二季度经济工作重点和工作措施

  二季度,我们要在一季开门红的基础上,乘势而上,紧紧围绕全

  年经济工作的目标任务和重点工作,认清形势,统一认识,以重点带动全局,全力推动经济工作再上新台阶。

  1、全力以赴确保主要经济指标过半。到二季度末,一般预算收入要完成XX亿元,建设项目税完成XX亿元。全社会固定资产投资二季度要完成X亿元。新兴产业企业二季度要引进X家,高新技术产业产值二季度要完成X亿元,专利申请二季度要完成XX件。

  2、多措并举推动税源建设再上台阶。面对二季度财税工作,要进一步加大跟踪问效力度。一是严格奖惩,形成激励氛围。把经济指标任务逐一细化、量化分解到机关各科室和各社区,形成抓财税的有效合力,加大奖惩力度,最大限度调动机关部门、社区的引税协税潜能。二是完善制度,强化支撑作用。完善重大项目专题会议例会制度,分析项目建设中存在的问题,制定切实可

  行的应对措施。实施项目专管员制度,着重抓重点建设工程项目,特别是房开项目的跟踪管理,确保项目税收继续保持高位增长。三是注重沟通,提高攻税效率。要加强街道和市、区职能部门之间的联系和沟通,统一思想,在协税护税上有新突破。定期分析企业税收动向,及时采取对策措施。继续关注国家重点工程短税的引进。

  3、坚定不移抓好重大项目快速推进。要做好对现有重大项目进展情况的跟踪服务力度,加快推进速度。一是加大前期整理项目的工作协调。确保A地块在上半年挂牌。B地块在年内挂牌。二是加快相关地块启动建设。C项目必须上半年开工;D地块在年内有形象进度,年内体现税收;龙塘家园富城广场在上半年启动建设;三是加大推介地块的招商力度。按照“招大、招优、招强、招外”的工作要求,建立立体推介招商机制,全面加大地块招商的力度。四是加大出让地块的拆迁力度。E地块要加大对上协调、争取的力度,确保达到预期进度。

  4、千方百计促进招商选资调整结构。充分发挥区位、交通、土地等资源优势,科学规划。把招商引资的重点放在成熟楼宇和A项目上,做好总部型经济、新兴产业的招商。通过主动推出项目,有的放矢既引进内资,又加快开放型经济的引进,促进新兴产业、现代服务业健康快速发展。力争引进世界500强、国内100强的总部型企业进驻,逐步增强地区经济发展后劲。

  5、统筹协调加快拆迁安置建设进度。今年,我街道要完成拆迁量XX万平方米,安置房建设年内开工面积XX万平方米,竣工面积XX万平方米。主要是加快三个进度:一是加快结转项目的拆迁进度。二是加快新开工项目拆迁进度。三是加快安置房建设进度。

  各位领导、同志们,一季度我街道经济目标较好地实现了开门红,但后面的任务异常艰巨,我们一定会紧扣目标任务、迎难而上,坚定发展信念,抢抓转型机遇,立足高点,把握重点,突破难点,奋战二季度,努力实现时间过半、任务过半目标,为经济转型发展,实现“十二五”良好开局再立新功。

  第四篇:2009年经济运行分析汇报

  经济运行分析汇报

  今年以来,我村两委在镇党委政府的正确领导下,围绕年初确定目标,紧紧把握全村经济企稳回升良好态势,乘势而上,顺势而为,在实现首季开门红的基础上,一着不让,狠抓二季度经济发展,取得了较好的成绩.一、全村企业1-5月份开票销售实现26.64亿,比09年同期增加65.3%,完成全年计划41.1%。其中,工业完成23.35亿元,比09年同期增加58.9%,完成年计划42.5%;三产完成1.288亿元,比09年同期增加516.6%,完成年计划36.8%;完成固定资产投资实绩1.4亿元,完成年计划56%;入库税金2031万元,比去年同期增加161.4%。

  二、综合1-5月份经济发展情况,体现以下特点:

  1、经济发展增速快。从单月产出看,元月完成4.99亿元,二月完成4.3亿元,到五月已达到6.6亿元;

  2、用电量大幅增加。据我村电力管理方面数据显示,全年1-5月份企业用电量比去年同期累计增加47%;

  3、企业订单足。线缆行业订单已排到三季度,部分企业订单已排满一零年全年任务,企业普遍反映生产任务压力大;

  4、企业经济数据普遍看好。入库税金大幅增加,也从另一方面反映了企业效益明显提升。

  三、存在问题:

  1、企业受金融危机影响还未完全消退,具体反映在村有色金属及不锈钢管出口上,数量还很低,外贸订单还很少,还远未达到08年同

  期水平;

  2、企业发展制约因素较多,发展瓶颈主要表现在土地使用、环保准入、资金周转及员工招聘上;

  3、主要产品市场不确定因素依然较多,近期原材料价格上下波动幅度较大,变化较快,随着国家对房市调控政策的落实,对钢材需求降低,企业产能过剩凸显。

  四、下阶段工作目标:

  1、拼搏六月份,实现双过半。上半年能否完成30亿,对完成全年同期目标起着举足轻重的作用;

  2、任务再明确,责任再落实。确保全年完成60亿元,全年超额完成2010目标任务。

  五、具体措施:

  1、对五个在建新项目争分夺秒,确保早建设早投产,早达标。招商引资一天不松。下半年起村主要领导工作时间适当调整,确保在招商引资项目上有新的突破;

  2、服务再细化,工作力度再加大;

  3、抓稳定,保发展,及时化解好多类矛盾,确保良好的发展环境;

  4、服务大局,做好新区征地、拆迁及建设工作。

  里旺里村村民委员会

  2010年5月30日

  第五篇:经济运行分析座谈会汇报材料

  经济运行分析座谈会汇报材料

  各位领导:

  按照会议安排,我汇报一下2011年1-8月份工业经济运行情况及技术改造专项投资项目实施情况。

  一、2011年1-8月份工业经济运行情况

  (一)主要工业经济指标快速增长。2011年1-8月份,全县规模

  以上工业完成增加值增速达到14.9%,居全市第4位。全县规模以上工业实现营业收入45亿元、利税9.2亿元、利润6.1亿元,同比分别增长30.3%、39.6%和38.2%。

  (二)产品结构调整步伐加快。2011年1-8月份,全县完成工业投资36.7亿元,同比增长23.6%。其中,完成技改投资17.6亿元,占工业总投资的48%。

  (三)企业自主创新能力有了增强。一是技术创新环境日益改善。我县确立了“科技强县、人才强县”战略,认真解决科技创新中遇到的困难,进一步营造尊重知识、尊重人才、鼓励创新的良好环境。二是技术创新体系建设步伐加快。截止到目前,全县高新技术企业发展到22家,省级院士工作站2家,市级企业技术中心4家。

  (四)企业信息化步伐加快。一是推进信息化与工业化融合。对企业信息化情况进行了全面调研,申报了市利税过千万企业信息化改造提升工程项目。重点扶持了企业围绕工业产品设计、生产过程控制、企业管理、市场营销、人力资1源开发、技术改造等环节全面推进两化融合,提高产品附加

  值,提升自动化、智能化和管理现代化水平。二是协调联通

  公司和电信公司开展了“光进铜退”项目和“3G应用下乡助

  企”活动。

  三、当前工业发展中存在的主要问题及下步工作措施

  (一)存在的主要问题

  1、产业集群发展规模和水平较低。目前我县虽然初步

  形成了煤电化工、食品、机电和纺织服装等产业集群发展态

  势,但龙头企业规模小、名牌产品少、产业链条短、公共服

  务能力差等问题仍很突出,影响了产业集群发展步伐。

  2、下游制造业企业生产成本持续上升,面临资金压力

  增大。目前,企业生产成本持续向上,包括人工成本、地

  价、原材料价格上涨的趋势短期内难以扭转。现阶段上游

  企业提价快于中下游企业,上游企业通过提价转嫁成本,而中下游企业由于竞争激烈,价格上涨困难,利润出现大

  幅度下降。另外,为了抑制通货膨胀,国家多次提高存贷

  款准备金率和存贷款利率,对企业融资和生产经营带来很

  大影响。

  3、技术创新能力低,高端人才匮乏。我县高新技术企

  业较少,缺乏技术密集型、附加值高的产品,难以形成有

  效的科技支撑作用。同时,管理型、科研型高端人才相对

  匮乏,导致企业缺乏自主创新能力。

  (二)下步主要工作措施

  1、做好今年第四季度任务目标的排查工作。要本着“不欠帐、少欠帐”的原则,对当前经济指标完成情况进行全面盘点,认真清算今年1-8月份主要经济指标完成情况,并制定有效措施,确保完成全年任务目标。一要引导企业客观分析经济运行向好的趋势,督导企业根据目前在手订单情况,提前做好原材料储备,科学合理地安排生产。二要引导企业开拓市场,坚持“让利不让市场”的原则,努力扩大市场份额,确保企业下半年满负荷生产。三要搞好资金衔接,妥善安排资金供应,确保资金链不断。

  2、做大做强优势产业,着力培育产业集群。我县近几年还必须依靠培植壮大煤化工、氯碱化工、食品加工、机电、纺织服装等传统支柱产业,依托龙头骨干企业,着力培育产业集群。我们将继续实施“抓大放小”的发展战略,促进新一轮扩张发展。同时,选择一批发展势头好、带动能力强的成长性中小企业作为后续骨干企业予以重点培育扶持。在坚持“政府引导、部门配合、企业主体、统一协调”原则下,集中资源、集中时间、集中力量加快企业发展。县委、县政府将采取加快企业上市、进行强强联合、积极争创名牌、加快技术创新、加强校企共创、关爱企业家成长、加快培养人才队伍、实施正确的奖惩办法、做好协调服务等措施,培育有市场影响力、竞争力的中国名牌产品,培育一批省级名牌

  产品。

  3、大力推进重点项目建设,增强工业发展后劲。把工业项目建设作为今年工作的重点,全力推进。对建成项目,建立跟踪服务制度,解决突出问题,确保达产达标。对续建重点项目,加强督促检查,盯住投资计划,确保按期建成并发挥效益。对新开工项目,要倒排工期,抓关键进度节点,扎实搞好进度控制。对前期项目,加快办理各阶段相关手续,扎实、有力、有序推动项目前期各项工作进度。

  4、突出管理进步,提升企业综合实力。一要切实增强抓好企业管理的紧迫感,依靠企业自身的力量,眼睛向内、强化管理、很练内功、深度挖潜,真正形成依靠管理促发展、保增长的共识。二是着力抓好企业基础管理。加快推进管理由粗放式向精细化转变,切实加强各环节、各流程的控制,实现挖潜力、降成本、增效益。三要抓好质量管理和品牌建设,严格实施标准化生产,严格过程质量控制,努力提高产品质量。

  5、不断加大对企业的帮扶力度,帮助企业解决实际困难。着力帮助解决企业在政策、融资、用工等方面的遇到的实际困难,重点抓好送政策到企业、送服务到企业工作。重点企业资金保障工作,引导企业提高生产经营效率。

篇三:经济运行分析会汇报

  

  20经济运行座谈____会汇报材料(3)整理

  经济运行座谈____会汇报材料

  按照区委、区____的安排部署,为落实“止缓、回稳、促增”的要求,我镇认真____总结**年上半年经济运行情况,确保全年各项目标任务圆满完成。现将上半年经济运行情况汇报如下:

  一、主要经济指标完成情况

  **年1—6月份,完成规模以上工业总产值57.59亿元,占年计划的50.1%,同比增长8.86%;上缴税金2.53亿元,占年计划的54.2%,同比增长10%;固定资产投资9.94亿元,占年计划的24.85%,同比增长121%。

  二、项目建设情况

  (一)项目建设“六位一体”情况。**年1—6月份项目落地完成11.36亿元,项目开工完成49.85亿元,项目投产完成9.24亿元。在项目建设过程中,新建项目完成投资5.26亿元,续建项目完成投资4.68亿元,其中企业自筹资金6.44亿元,省市外引资3.5亿元。

  (二)今年预计竣工投产的项目情况。**年预计竣工投产的项目有:中节能潞安太阳能50mw农业科技大棚光伏电站、东明太阳能50mw单晶硅、依天源太阳能框架保温板、佳恒新墙材标砖、绿禾丰优质苗木种植等16个项目。其中传统产业项目7个,包括:绿禾丰优质苗木种植项目、**白皮松种植扩1建项目、科保水泥和长信集团环保技改项目以及、**、高庄住宅楼项目。新兴产业项目9个,包括:中节能潞安太阳能50mw农业科技大棚光伏电站项目、佳恒新墙材标砖项目、鸿盛昌泰防盗门技改和新型保温砌块及保温板项目、鑫继伟保温装饰板项目、瑞岗垃圾处理再利用项目、依天源太阳能框架保温板项目、东明太阳能50mw单晶硅项目和晋昌隆物流仓储项目。

  (三)省、市重点项目建设进展情况。省、市重点项目有2个:漳泽电力2×1000mw“上大压小”发电机组项目、中节能潞安太阳能50mw农业科技大棚光伏电站项目。漳泽电力2×1000mw“上大压小”发电机组项目,目前主要完成了场地通平、____、桩基施工等。**年完成投资19218万元,历史累计完成109702万元。由于国家发改委核准文件和其它相关手续尚未得到批复,导致不能全面开工建设;中节能潞安太阳能50mw农业科技大棚光伏电站项目,由于项目资金、项目管理等方面的原因,工程建设速度不快。目前已完成500余座科技大棚及太阳能板支架预制浇筑工程,预计年底可投产运行。

  (四)招商引资情况。**年完成招商签约项目6个,到位资金11.75亿元,占全年总任务的58%。

  三、产业发展情况

  (一)规模以上企业运营情况。9家规上企业中,长信集团1—6月份产值152249万元,利润0596万元,上缴税金600万元,钢坯产量35万吨,线材产量13万吨,生铁35.42万吨,发电量1856万度,受国家宏观调控影响,该企业产值较上年同期比下降10%;漳山发电厂1—6月份产值145887万元,利润13422万元,上缴税金17601万元,发电量457857万度,该企业产值与上年同期比增长7.6%;东明光伏太阳能1—6月份产值6120万元,实现利润53万元,产量765万片,由于企业购置固定资产实行税收抵扣,所以目前尚未缴税;科保水泥1—6月份产值753万元,实现利润13万元,产量4万吨,该企业受市场影响产值较上年同比下降65%;长宁洗煤和润通选煤受市场因素影响到目前为止处于停产状态;漳泽安铁化工和协力化工已全面停产,并进入淘汰落后产能程序;**福利选矿厂已多年未生产;长源焦化厂受政策影响已于**年全面停厂。拟新入规上企业4家,分别是亚路盛冶金溶剂、富民饲料、宇邦木业、佳恒建材,正在办理新入规上企业手续。

  (二)新兴产业投资占工业投资的比例。**年1—6月份新兴产业投资5.7亿元,占工业投资(8亿元)的72%,新兴产业增加值占工业增加值的3%。

  (三)现代服务业发展情况。现正对漳泽水库周边“渔家乐”餐饮业和**集贸市场零售业进行打包整合,力争进入限上企业行列。

  四、农业现代化推进情况

  **白皮松种植项目全面完工,新增种植面积300亩,总面积达到1700亩。漳移绿禾丰优质苗木,种植各类苗木200亩。富民农业科技园区拟新建科技示范园项目完成前期工作,预计3

篇四:经济运行分析会汇报

  

  经济运行和分析调度会汇报材料

  今年以来,我局以科学发展观为统领,认真贯彻落实市、区经济工作会议精神,围绕构建现代产业体系,加速推进新型工业化进程,完善服务体系,打造良好环境,着力加强运行监测协调、优化产业产品结构、转变经济发展方式,不断增强工业经济综合实力,实现了全区工业经济平稳较快发展。

  一、经济运行情况

  ㈠规模以上工业经济运行情况

  2010年我区共有入统工业企业23家,比去年增加2家,分别是:保定市九安门业有限公司和河北荣毅新能源有限公司。进入新年,区委、区政府积极应对后国际金融危机的经济形势,在国际国内经济环境逐步好转的影响下,极早部署抓主动,一着不让抓当前。1至6月份全区入统工业经济取得了较为满意的成绩,完成工业增加值38953万元,同比去年增长29.90%,增速排位全市第六,三区第二。

  ⑴汽车配件制造业稳步回升。自2009下半年以来,汽车制造业经济开始回暖,主要经济指标开始出现增长,增幅逐渐走高。去年深受全球金融危机拖累的立中车轮今年各项经济指标开始复苏,尤其是销售量呈现高速增长,1至6月份完成工业总产值36534.2万元,同比去年略降9个百分点,销售产值完成46874.7万元,同比增长97.5%,其中出口交货值完成19459.7万元,同比增长74.5%。保定唐钢1至6月份的工业总产值达到了34525.7万元,同比增长27.6%,企业用电量42.55万千瓦小时,同比增长39.5%。做为我区三大经济支柱的汽车配件制造业正在摆脱全球金融危机的影响,开始了新一轮的发展。

  ⑵高科技制药业引领全区经济。随着人民群众医疗保健水平的进一步提高,企业高新技术的不断投入,带动医药行业稳步较快发展。科技创新不断强化,新药特药的开发和生产不断加快,企业增长点多,效益保持较快增长。1至6月份,长天药业实现工业总产值16447.7万元,同比增长52.3%,其中销售产值9046.6万元,同比增长20.1%;瑞普生物制药实现工业总产值18795.2万元,同比去年增长增长25%,企业用电量236.65万千瓦小时,同比增长40.6%。可以说现在北市区的主导行业已由汽车零部件业转向了高科技制药业。

  ⑶乳制品行业回暖。虽然新天香和宝贝乳业两家乳制品企业对于2008年的三鹿事件仍心有余悸,但经过一年多自身的努力,以及人民群众对于乳制品信心的慢慢恢复,乳制品行业企业正在逐渐好转。1至6月份,新天香实现工业总产值10950万元,同比微降3%,其中销售产值108669万元,同比微降4.1%;宝贝乳业实现工业总产值413.8万元,同比增加13.5%,其中销售产值482.3万元,同比增长24.8%。

  ㈡民营经济运行情况

  今年上半年,全区民营经济运行平稳,生产和销售向好发展,出口产品交货值加快回升,主要经济指标同期保持较快增长。

  1-6月,全区民营经济增加值完成78777万元,同期相比持平;上缴税金实现9226万元,同期相比增长1.5%;营业收入完成316640万元,同比增长1%;出口产品交货值完成19459万元,同比增长74.5%。利润总额22160万元,同比增长5.1%;固定资产投入完成85193万元,同比增长78.3%。

  ⑴规模工业继续稳步回升,势头良好。1-6月,规模以上工业企业完成增加值28432万元,同期相比增长12%;营业收入完成114568万元,同期相比增长27.8%;利润总额完成5602万元,同比增长18.6%;出口产品交货值完成19459万元,同比增长74.5%;上缴税金实现1331万元,同比增长13.6%。其中,深受金融危机拖累的立中车轮一季度各项经济指标开始复苏,二季度加快回升。瑞普生物制药继续保持了较快的增长。

  ⑵出口产品交货值加快回升随着经济的逐步回暖,出口产品交货值加快回升。1-6月全区民营经济实现出口产品交货值19459万元,同期相比增长74.5%。其中二季度完成13725万元,同比增长163%。一季度完成5734万元,同比下降4.5%。二季度比一季度加快了回升。

  ⑶固定资产投资持续增长6月末,民营经济固定资产投入完成85193万元,同比增长78.3%,本年本期止累计新开工千万元以上项目15个,固定资产投资稳步增长。

  二、开展的主要工作

  ㈠抓好运行调控和服务。一是做好即期运行调度。与区统计局协调联合逐步建立和完善了全区工业企业数据资源平台,建立重点监控企业数据库,定期召开针对重点监控企业的分析会,及时制定相应调控措施,优化运行质量。二是建立联席会议制度。建立了工业经济发展联席会议制度,定期召开工业经济发展联席会议,将工业运行监控服务工作制度化、常态化。

  ㈡抓好中小企业发展。一是扶持成长型企业。制定鼓励现有规模企业做强做大做优的政策措施,加大扶持力度,使之成为我区中小企业民营经济发展的旗舰型企业,发挥其放大、叠加、带动效应。

  坚持季度分析运行情况报告制度,加强成长型中小企业的运行监测。二是推进全民创业。大力营造创业氛围,培育创业主体。今年上半年新增民营经济组织个数30家,职工人数500余人。全区新上工业项目

  个,其中亿元以上

  个,其中竣工投产

  个,新开工

  个,总投资

  亿元。同时鼓励、引导、扶持初创企业和微小企业发展壮大,进入规模企业行列。三是加强人才培训。从提升企业经营者素质、挖掘企业成长潜力入手,组织开展了全方位创业培训。通过各级各层次培训,企业经营者和创业者的视野开阔了,观念更新了,创业和发展的困惑得到了解决。四是加大金融支持力度,破解瓶颈制约。年初,区政府与工商银行保定分行共同举行了中小企业融资论坛暨战略合作签字仪式,区长张少轩代表区政府与工商银行保定分行行长周增文签定合作协议。数十家企业代表参加了签字仪式。本次合作为我区中小企业融资贷款提供了新途径。

  ㈢开展企业对标行动。我们结合本地实际对区属企业的对标行动进行了规划部署,主要包括5个步骤:企业自身发展现状分析;选定内部对标和行业对标标杆;制定追赶、跨越的路线图和时间表;分解落实各项措施和目标;对标评估。现在正在按部就班进行中。

  ㈣抓好优化企业发展环境。一是加强管理。与基层企业签订了安全生产责任书,并督导各企业内部层层落实,形成较为完整的安全生产责任体系。上半年先后

  次开展专项安全检查,共查出一般安全隐患

  项,已全部整改落实。二是做好治乱减负工作。按照“多服务、不干预,多帮忙、不添乱,多设路标、不设路障”的原则,坚持实行企业“宁静日”制度,入企检查严格按照“四步规程”操作,成立了民营企业法律服务中心,切实减轻企业负担,为企业正常经营、健康发展创造良好的社会环境。三是强化服务。组织了重点企业调

  研活动,深入生产一线进行实地调查,切实解决企业发展中遇到的难题,如积极帮助长天药业争取市小额货款,解决其流动资金不足问题;对新华印刷厂“退二进三”整体搬迁项目做好服务;积极协调市有关部门为酒业公司争取拆迁补偿金等。

  ㈤推进国企改革工作。2010年我区国企改革主要任务中药材公司破产终结、保定市被服厂实施破产。目前,一是药材公司破产收尾工作取得突破性进展,正在准备资产变现安置职工,争取在年内彻底终结;二是被服厂破产前期准备工作已基本完成,破产预案及职工安置方案已制定,待全体职工讨论通过后向区人民法院申请进入破产程序。三是其他企业也在有序推进中,⑴保定市丹凤理发部拟利用拆迁资金分流在职职工,企业注销,达到改制的目的,目前拆迁补偿金已到位,改制方案已制定,待全体职工讨论通过,政府批准后组织实施。⑵保定市制本厂、纸制品厂正在酝酿改制,组织职工学习相关文件、政策,待时机成熟组织实施。

  三、存在的主要问题

  ㈠工业快速增长的难度增加。目前,全市工业主要指标增速加快,既有经济运行质量提高的原因,也有全国经济回升向好的影响,随着整体经济复苏和通胀压力增大,工业经济运行中不确定性因素较多,下半年预计投产的大项目数量偏少。实现全年规模以上工业增加值增长31%难度加大。

  ㈡我区入统企业规模普遍偏小,抗风险能力低。现在我区年产值在3亿元以上的企业只有立中车轮和唐钢板材两家(2009年底数字),他们两家产值之和占全区总量的37.3%;1亿至3亿元的有长天药业、邮电实业、天利线材、瑞普生物制药和天香乳业等5家,占全区总量的47.5%;剩下的年产值均在1亿元以下。占全区产值

  比重大的企业一旦出现滑坡拉动全区经济整体起伏较大。

  ㈢工业发展进度较慢。北市区工业主要集中在园区,而我区入园企业的开工、投产周期都比较长,能够发展到规模以上级别时间较长,直接导致我区工业发展后继不足。近两年来新入统的企业只有5家,年产值在800万至2000万之间,不仅企业数量上较少,而且产量相对较低。

  四、应对措施

  ㈠突出运行监测,盯紧目标不动摇。分析研究工业形势。进一步完善工业企业数据采集系统,增加重点企业生产、效益等指标,形成完整的数据采集体系,每月对重点行业、重点企业和重点产品进行跟踪分析,及时发现并协调解决一些苗头性、倾向性和全局性问题。密切关注国家政策性因素变化对重点企业和支柱产业的影响,及时采取应对措施,努力提高经济效益水平。

  ㈡抓好园区工业,打造优秀产业平台,形成特色经济板块。对立中车轮、长天药业等利税大户,积极帮助协调、服务,努力为工业强区多做贡献。对天香等利润空间逐渐缩小的企业,加强生产指导,合理控制成本,开发高附加值产品,摆脱利润逐渐摊薄的被动局面。

  ㈢进一步完善工业经济发展联席会议制度,定期召开会议,协调解决企业反映的热点、难点问题。研究、协调、解决工业经济发展中的重大问题,以及企业反映的热点、难点问题。

  ㈣提高服务水平,优化环境。围绕区委“解难题”活动要求,继续抓好下半年企业治乱减负工作,加大企业扶持力度,努力营造良好的企业发展环境。

  ㈤深化企业改制,一是努力创造条件,对具备条件的企业进一

  步深化改革,解除政府对企业、企业对职工的两个“无限责任”,实现企业性质和职工身份“双转变”。二是注重学习,建设一支高素质的队伍,结合我区实际,创工作;三是帮助企业按《进行规范完善,协调疏系,确保改制后企业规范康运行,焕发生机与活力。

  增强体改造性公司通部运作

  业务干部开展法》门关和健

篇五:经济运行分析会汇报

  

  精品文章

  《经济运行分析会汇报材料

  盖山镇人民政府

  (xx年10月)

  今年以来,我镇在区委、区政府的正确领导下,以科学发展观统领全局,加快转变经济发展方式,推动经济社会又好又快发展,基本实现了经济态势稳中有升。现将我镇1-9月经济运行情况汇报如下:

  一、1-9月份主要经济指标完成情况:

  1、规模以上企业产值:1-9月份累计完成64.6亿元,占年计划的71.55%,比去年同期增长17.7%;10月份预计累计完成71.6亿元,占年计划的79.3%;

  2、社会消费品零售总额:1-9月份累计完成25.3亿元,占年计划的78.72%,比去年同期增长32.2%;其中限上零售额20.3亿元,比增38.9%;10月份预计累计完成27.6亿元(其中限上零售额预计完成22.8亿元),占年计划的85.9%;

  3、固定资产投资:1-9月份累计完成25.9亿元,占年计划的40.51%,比去年同期降低12.53%;其中重点项目投资完成12.9亿元,占1-9月固投总额50%;10月份预计累计完成38.9亿元,占年计划的60.8%;

  4、外经三大指标:1-9月份累计完成新批合同外资474万美元,占年计划11.3%,比去年同期增长56.4%;完成实际利用外资300万美元,占年计划12.5%,比去年同期降低81.3%;1-8月份累计完成

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  出口交货值(海关口径)24680万美元,占年计划67.8%,比去年同期增长17.7%;1-8月份累计完成进口(海关口径)6355万美元,占年计划74.3%,比去年同期增长38%;

  10月份预计累计完成:新批合同外资574万美元,占年计划13.7%;1实际利用外资350万美元,占年计划14.6%;出口交货值(海关口径)30880万美元,占年计划84.8%;进口(海关口径)7955万美元,占年计划93.1%。

  5、财政总收入。1-9月份累计完成14251万元,占年计划68.88%,比去年同期增长15.56%。10月份预计累计完成17241万元,占年计划的83.3%。

  6、地方级财政收入。1-9月份累计完成6223万元,占年计划70.32%,比去年同期增长14.84%。10月份预计累计完成6923万元,占年计划的78.2%。

  二、1-9月份经济运行情况分析:

  1-9月份除固定资产投资、实际利用外资外,其余各项主要经济指标均较去年有所增长。但从序时进度分析,除社会消费品零售总额、出口交货值、进口指标外,其余指标均未达到年计划相应的序时进度。分析原因主要有:

  1、我镇三大产业结构不尽合理。第二产业比重较大,第三产业比重偏小,特别是工业产业多为高污染、高耗能企业,生产模式较为落后,产业结构调整难度较大,而房地产业、现代商贸服务业等第三

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  产业较为落后,不适应当前盖山发展实际。

  2、存量企业增量难度较大。由于市场通货膨胀压力较为沉重、国家宏观政策紧缩、原材料价格上涨、人民币升值、劳务成本上升、出口增速下降等因素,加上今年以来市区一些道路实行交通管制,加大了企业运输成本,一定程度上影响了企业的正常生产。目前有5家企业处于停产和关闭状态,22家出口型企业(占我镇规上企业26.5%)出口增速下降,其它企业也不同程度受到影响。

  3、东部新城建设直接影响我镇经济正常运行,包括部分企业的落地投产和规模企业经济增长。同时,东部新城建设还直接涉及4家企业用地规

  划调整与12家规模以上工业企业搬迁,预计将影响我镇规模以上工业产值达10.3万元,但至今企业安置尚未落实。

  4、财税收入方面主要问题有。一是随着财税收入体制的改革,对长期以工业企业为主导的我镇经济来说,财税收入增长迅速,但是进入xx年后,由于我镇经济缺乏新的增长点、国税免抵调收入的大幅减少等多种因素,造成了财税收入任务增长较为困难的局面;二是房地产税收仍停留在欣隆盛世和都市华彩项目上;东部新城和其他各拆迁项目大多属于政府基础设施建设,拆迁又造成了许多工业企业的搬迁或停产;义序机电园目前已有利莱森玛等六家企业投产,但是由于政策限制,企业税收尚未全部划归我镇;三是由于我镇自有资金收入较少,而历史债务较重,还有三分之一的村几近无任何经济收入,镇、村正常工作受到一定影响。

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  三、下一步工作措施:

  一是继续加大招商引资力度。发挥“大干150天、打好五大战役”精神,继续抓重点项目、增资项目的引进洽谈、报批落实、动工基建以及投产见效工作,加快鸿博二期、三期,福湾二期工业园建设和义序机电园拆迁扫尾工作;二是不断提高企业整体素质。大力推进企业组织结构调整和兼并重组,提高产业集中度和资源配置效率,推动经济可持续发展;三是尽最大努力做好涉迁企业安置工作。更新政府服务理念,协调好征拆工作与经济工作之间的关系,在保证征拆进度的前提下,做好安置工作,避免这些企业倒闭和迁移流失,最大限度减少征拆工作对企业造成的损失;四是加强财政宏观调控。加强财政预算,加大征管力度,把好收支两条线,搞活财政金融盘子。同时加强与各税务部门的沟通,做好企业移户回归工作,抓紧协调义序机电园企业税收的落户工作,以及对基础设施建设的拆迁项目外建安税收的跟踪落实,确保应收尽收。

  第二篇:经济运行分析会汇报材料一、运城焦炭公司1-4月份经济指标完成情况

  1-4月份实现营业收入31.48万元,完成全年计划1亿元的0.31%,比上年同期65.97万元,下降34.49万元,降幅52.28%,收入下降原因:煤焦销售业务由于市场波动较大,缺少流动资金,经营风险较大,未开展煤焦销售。

  1-4月份实现利润降幅较大。

  二、应收账款和涉诉案件清理情况

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  正在着手安排,对部分欠款单位进行依法诉讼。

  三、采取的主要措施

  xx年,我们运城焦炭公司要仅仅围绕集团公司“十三五”发展思路,按照集团公司xx年工作安排,结合运城焦炭公司实际情况,我们今年主要抓好六个方面的工作:

  1、立即传达贯彻集团公司xx年工作会议精神,强化“马上就办、真抓实干”工作作风,下达xx年经营指标任务,通过深化体制机制改革,实行薪酬绩效挂钩,激发经营活力,努力完成全年工作奋斗目标。

  2、加大清欠力度,由公司领导班子牵头挂帅,责任到人,对已诉讼的案件,配合执法部门,尽快执行。对偿还无力的应收账款,聘请律师尽快进行诉讼,同时要按照集团公司有关奖惩制度,对清收清欠任务完成情况实行重奖重罚,充分调动各责任主体单位和清欠人员的积极性,加快企业资金回收,促进企业健康发展。

  3、盘活闲置资产,加快汽车租赁项目和土地开发项目建设,尽快推进企业转型,职工转岗,通过加强职工转岗培训,提高转岗人员的个人素质和专业技能,在企业转型中适应新的岗位,使职工理解支持并主动参与到企业转型改革的工作部署之中。

  4、严格按照上级规定和“专款专用”的原则,完善业绩考核体系,业绩考核与职工效益工资紧密挂钩,促进公司向创效型、贸易型转变。

  5、对公司现有部室实行大部制改革,按照部门职责职能对机关

  精品文章

  部室人员实行定编定岗定员,明确机关部室职责职能,完善各项基本管理制度,缩短管理半径,提高管理效率,确实增强转型发展内在动力。

  6、牢固树立集团公司提出的“十大工作理念”,引导广大党员干部切实增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识,坚定信心,迎难而上,稳中求进。

  四、存在的问题

  1、请集团公司尽快解决43亩土地容积率补偿金缴纳的资金问题,防止土地财产流失。

  2、请集团公司尽快出台人员转岗分流相关政策。

  山西省焦炭集团运城焦炭有限制责任公司

  xx年5月10日

  第三篇:经济运行分析会汇报材料今年以来,我镇在县委、县政府的正确领导下,以科学发展观统领全

  局,加快转变经济发展方式,推动经济社会又好又快发展,基本实现了经济态势稳中有升。现将我镇1-4月经济运行情况汇报如下:

  一、1-4月份主要经济指标完成情况:

  1、规模以上企业产值。1-4月份累计完成万元,占年计划%,比去年同期增长17.7%。

  2、固定资产投资。1-4月份累计完成4115万元,比去年同期增长50%。

  3、财政总收入。1-4月份累计完成万元,占年计划%,比去年同

  精品文章

  期增长%。

  4、招商引资情况。1-4月份累计完成招商引资万元,占年计划%,比去年同期增长%。

  二、下一步工作措施:

  一是继续加大招商引资力度。进一步加大招商引资的力度。目前,已到落实招商引资任务的关键时期,我们将积极加强与在谈项目方的联系和协作,帮助办理所需各类手续,力争早签合同,尽快开工。继续抓重点项目、增资项目的引进洽谈、报批落实、动工基建以及投产见效工作。二是不断提高企业整体素质。大力推进企业组织结构调整和兼并重组,提高产业集中度和资源配置效率,推动经济可持续发展;

  三、是加强财政宏观调控。加强财政预算,加大征管力度,把好收支两条线,搞活财政金融盘子,增加财政收入。

  四、突出抓好重点工程建设。重点抓好二期农业综合开发项目,吸取和借鉴一期农业综合开发项目的经验和做法,提前入手,争取主动,对工程划片分段,根据工程量制定任务目标,确保工程按时完成。同时,积极采取措施,尽快完成敬老院、卫生院改貌工程,完成学生公寓新建工程。

  五、加快农业结构调整的步伐。

  第四篇:经济运行和分析调度会汇报材料经济运行和分析调度会汇报材料

  今年以来,我局以科学发展观为统领,认真贯彻落实市、区经济工作会议精神,围绕构建现代产业体系,加速推进新型工业化进程,精品文章

  完善服务体系,打造良好环境,着力加强运行监测协调、优化产业产品结构、转变经济发展方式,不断增强工业经济综合实力,实现了全区工业经济平稳较快发展。

  一、经济运行情况

  ㈠规模以上工业经济运行情况

  xx年我区共有入统工业企业23家,比去年增加2家,分别是:保定市九安门业有限公司和河北荣毅新能源有限公司。进入新年,区委、区政府积极应对后国际金融危机的经济形势,在国际国内经济环境逐步好转的影响下,极早部署抓主动,一着不让抓当前。1至6月份全区入统工业经济取得了较为满意的成绩,完成工业增加值38953万元,同比去年增长29.90%,增速排位全市第六,三区第二。

  ⑴汽车配件制造业稳步回升。自xx下半年以来,汽车制造业经济开始回暖,主要经济指标开始出现增长,增幅逐渐走高。去年深受全球金融危机拖累的立中车轮今年各项经济指标开始复苏,尤其是销售量呈现高速增长,1至6月份完成工业总产值36534.2万元,同比去年略降9个百分点,销售产值完成46874.7万元,同比增长97.5%,其中出口交货值完成19459.7万元,同比增长74.5%。保定唐钢1至6月份的工业总产值达到了34525.7万元,同比增长27.6%,企业用电量42.55万千瓦小时,同比增长39.5%。做为我区三大经济支柱的汽车配件制造业正在摆脱全球金融危机的影响,开始了新一轮的发展。

  ⑵高科技制药业引领全区经济。随着人民群众医疗保健水平的进

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  一步提高,企业高新技术的不断投入,带动医药行业稳步较快发展。科技创新不断强化,新药特药的开发和生产不断加快,企业增长点多,效益保持较快增长。1至6月份,长天药业实现工业总产值16447.7万元,同比增长52.3%,其中销售产值9046.6万元,同比增长20.1%;瑞普生物制药实现工业总产值18795.2万元,同比去年增长增长25%,企业用电量236.65万千瓦小时,同比增长40.6%。可以说现在北市区的主导行业已由汽车零部件业转向了高科技制药业。

  ⑶乳制品行业回暖。虽然新天香和宝贝乳业两家乳制品企业对于xx年的三鹿事件仍心有余悸,但经过一年多自身的努力,以及人民群众对于乳制品信心的慢慢恢复,乳制品行业企业正在逐渐好转。1至6月份,新天香实现工业总产值10950万元,同比微降3%,其中销售产值108669万元,同比微降4.1%;宝贝乳业实现工业总产值413.8万元,同比增加13.5%,其中销售产值482.3万元,同比增长24.8%。

  ㈡民营经济运行情况

  今年上半年,全区民营经济运行平稳,生产和销售向好发展,出口产品交货值加快回升,主要经济指标同期保持较快增长。1-6月,全区民营经济增加值完成78777万元,同期相比持平;上缴税金实现9226万元,同期相比增长1.5%;营业收入完成316640万元,同比增长1%;出口产品交货值完成19459万元,同比增长74.5%。利润总额22160万元,同比增长5.1%;固定资产投入完成85193万元,同比增长78.3%。

  ⑴规模工业继续稳步回升,势头良好。1-6月,规模以上工业企

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  业完成增加值28432万元,同期相比增长12%;营业收入完成114568万元,同期相比增长27.8%;利润总额完成5602万元,同比增长18.6%;出口产品交货值完成19459万元,同比增长74.5%;上缴税金实现1331万元,同比增长13.6%。其中,深受金融危机拖累的立中车轮一季度各项经济指标开始复苏,二季度加快回升。瑞普生物制药继续保持了较快的增长。

  ⑵出口产品交货值加快回升随着经济的逐步回暖,出口产品交货值加快回升。1-6月全区民营经济实现出口产品交货值19459万元,同期相比增长74.5%。其中二季度完成13725万元,同比增长163%。一季度完成5734万元,同比下降4.5%。二季度比一季度加快了回升。

  ⑶固定资产投资持续增长6月末,民营经济固定资产投入完成85193万元,同比增长78.3%,本年本期止累计新开工千万元以上项目15个,固定资产投资稳步增长。

  二、开展的主要工作

  ㈠抓好运行调控和服务。一是做好即期运行调度。与区统计局协调联合逐步建立和完善了全区工业企业数据资源平台,建立重点监控企业数据库,定期召开针对重点监控企业的分析会,及时制定相应调控措施,优化运行质量。二是建立联席会议制度。建立了工业经济发展联席会议制度,定期召开工业经济发展联席会议,将工业运行监控服务工作制度化、常态化。

  ㈡抓好中小企业发展。一是扶持成长型企业。制定鼓励现有规模企业做强做大做优的政策措施,加大扶持力度,使之成为我区中小企

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  业民营经济发展的旗舰型企业,发挥其放大、叠加、带动效应。

  坚持季度分析运行情况报告制度,加强成长型中小企业的运行监测。二是推进全民创业。大力营造创业氛围,培育创业主体。今年上半年新增民营经济组织个数30家,职工人数500余人。全区新上工业项目

  个,其中亿元以上

  个,其中竣工投产

  个,新开工

  个,总投资

  亿元。同时鼓励、引导、扶持初创企业和微小企业发展壮大,进入规模企业行列。三是加强人才培训。从提升企业经营者素质、挖掘企业成长潜力入手,组织开展了全方位创业培训。通过各级各层次培训,企业经营者和创业者的视野开阔了,观念更新了,创业和发展的困惑得到了解决。四是加大金融支持力度,破解瓶颈制约。年初,区政府与工商银行保定分行共同举行了中小企业融资论坛暨战略合作签字仪式,区长张少轩代表区政府与工商银行保定分行行长周增文签定合作协议。数十家企业代表参加了签字仪式。本次合作为我区中小企业融资贷款提供了新途径。

  ㈢开展企业对标行动。我们结合本地实际对区属企业的对标行动进行了规划部署,主要包括5个步骤:企业自身发展现状分析;选定内部对标和行业对标标杆;制定追赶、跨越的路线图和时间表;分解落实各项措施和目标;对标评估。现在正在按部就班进行中。

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  ㈣抓好优化企业发展环境。一是加强管理。与基层企业签订了安全生产责任书,并督导各企业内部层层落实,形成较为完整的安全生产责任体系。上半年先后

  次开展专项安全检查,共查出一般安全隐患

  项,已全部整改落实。二是做好治乱减负工作。按照“多服务、不干预,多帮忙、不添乱,多设路标、不设路障”的原则,坚持实行企业“宁静日”制度,入企检查严格按照“四步规程”操作,成立了民营企业法律服务中心,切实减轻企业负担,为企业正常经营、健康发展创造良好的社会环境。三是强化服务。组织了重点企业调

  研活动,深入生产一线进行实地调查,切实解决企业发展中遇到的难题,如积极帮助长天药业争取市小额货款,解决其流动资金不足问题;对新华印刷厂“退二进三”整体搬迁项目做好服务;积极协调市有关部门为酒业公司争取拆迁补偿金等。

  ㈤推进国企改革工作。xx年我区国企改革主要任务中药材公司破产终结、保定市被服厂实施破产。目前,一是药材公司破产收尾工作取得突破性进展,正在准备资产变现安臵职工,争取在年内彻底终结;二是被服厂破产前期准备工作已基本完成,破产预案及职工安臵方案已制定,待全体职工讨论通过后向区人民法院申请进入破产程序。三是其他企业也在有序推进中,⑴保定市丹凤理发部拟利用拆迁资金分流在职职工,企业注销,达到改制的目的,目前拆迁补偿金已到位,改制方案已制定,待全体职工讨论通过,政府批准后组织实施。⑵保定市制本厂、纸制品厂正在酝酿改制,组织职工学习相关文件、政策,精品文章

  待时机成熟组织实施。

  三、存在的主要问题

  ㈠工业快速增长的难度增加。目前,全市工业主要指标增速加快,既有经济运行质量提高的原因,也有全国经济回升向好的影响,随着整体经济复苏和通胀压力增大,工业经济运行中不确定性因素较多,下半年预计投产的大项目数量偏少。实现全年规模以上工业增加值增长31%难度加大。

  ㈡我区入统企业规模普遍偏小,抗风险能力低。现在我区年产值在3亿元以上的企业只有立中车轮和唐钢板材两家(xx年底数字),他们两家产值之和占全区总量的37.3%;1亿至3亿元的有长天药业、邮电实业、天利线材、瑞普生物制药和天香乳业等5家,占全区总量的47.5%;剩下的年产值均在1亿元以下。占全区产值

  比重大的企业一旦出现滑坡拉动全区经济整体起伏较大。

  ㈢工业发展进度较慢。北市区工业主要集中在园区,而我区入园企业的开工、投产周期都比较长,能够发展到规模以上级别时间较长,直接导致我区工业发展后继不足。近两年来新入统的企业只有5家,年产值在800万至xx万之间,不仅企业数量上较少,而且产量相对较低。

  四、应对措施

  ㈠突出运行监测,盯紧目标不动摇。分析研究工业形势。进一步完善工业企业数据采集系统,增加重点企业生产、效益等指标,形成完整的数据采集体系,每月对重点行业、重点企业和重点产品进行跟

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  踪分析,及时发现并协调解决一些苗头性、倾向性和全局性问题。密切关注国家政策性因素变化对重点企业和支柱产业的影响,及时采取应对措施,努力提高经济效益水平。

  ㈡抓好园区工业,打造优秀产业平台,形成特色经济板块。对立中车轮、长天药业等利税大户,积极帮助协调、服务,努力为工业强区多做贡献。对天香等利润空间逐渐缩小的企业,加强生产指导,合理控制成本,开发高附加值产品,摆脱利润逐渐摊薄的被动局面。

  ㈢进一步完善工业经济发展联席会议制度,定期召开会议,协调解决企业反映的热点、难点问题。研究、协调、解决工业经济发展中的重大问题,以及企业反映的热点、难点问题。

  ㈣提高服务水平,优化环境。围绕区委“解难题”活动要求,继续抓好下半年企业治乱减负工作,加大企业扶持力度,努力营造良好的企业发展环境。

  ㈤深化企业改制,一是努力创造条件,对具备条件的企业进一

  步深化改革,解除政府对企业、企业对职工的两个“无限责任”,实现企业性质和职工身份“双转变”。二是注重学习,建设

  一

  支

  高

  素

  质

  的队伍,结合我区实际,创工作;三是帮助企业按《进行规范

  精品文章

  完

  善

  协

  调

  疏系,确保改制后企业规范康运行,焕发生机与活力。

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  第五篇:XX乡镇经济运行分析会汇报材料各位领导:

  现将xx乡xx年1--9月份的经济运行情况、存在问题及下一步工作的具体措施汇报如下:

  一、各项经济指标完成情况

  今年以来,在区委、区政府的正确领导下,以科学发展观为指导,牢牢把握发展主题,大力深化农业结构调整,积极推进旅游开发进程,突出抓好农业、道路、一校两院改扩建等重点工程建设,全乡经济和

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  各项社会事业取得了持续、健康、快速发展的良好势头。今年1—9月份,全乡工业总产值完成2279万元,同比增长14%,预计全年完成3100万元;固定资产投入2263万元,占全年计划的121.6%;销售收入xx万元,t同比增长11%,预计全年完成2600万元;利润189万元,同比增长16%,预计全年完成240万元;利税283万元,同比增长14.1%,预计全年完成320万元;工业增加值591万元,同比增长11.1%,预计全年实现700万元;地方财政收入28万元,比去年同期增长40.92%;由于农业特产税年底到位,预计全年地方财政收入可实现200万元。

  二、xx年度重点工程建设情况

  今年是我乡近几年来争取项目最多、农业项目投入最大的一年,也是基础设施建设投资最多的一年。各项工程的实施,极大的改善了群众的生产生活条件。一是实施了7500亩土地整理项目。投资780万元,完成了土地整理项目中的塌损地堰整修、坡改梯、土地平整和行道树栽植、水利设施建设等工程90%的工程量。共开挖土石方11万立方米,新建水池73个,维修蓄水池14个,新建扬水站3处,新建拦河坝15座,维修拦河坝5做,铺设输水管道6224米,修筑田间路21公里,修筑生产路9.4公里,种植水保防护林122公顷,新整理土地350亩,平整土地266.7公顷。二是完成了5000亩农业综合开发项目。总投资228万元,涉及我乡东石、石沟、xx、十亩、上导坪等10个村。经过半年来的紧张施工,于今年5月通过市验收,并被验收组称之为山区农发项目的样板工程。该工程共建成水池14个,精品文章

  扬水站5座,大口井6眼,机井房6座,过水涵洞30座,铺设pvc管道23.5公里,路桥1座,新修环山路18公里,地堰10公里,疏浚沟渠15公里,优质林果示范园300亩,开挖土石方8.2万立方米,总投工3.1万个,各类机械台班3000余个。三是完成洪峨路xx段、峨临路、峨沂路以及部分村的通村路整修改造工程。整修道路总长31.2公里,投资600多万元。四是敬老院改貌工程。总投资82万元,新建老年公寓楼一座,面积584平方米。目前,主体工程已全面竣工,配套工程正在建设中,预计10月底完工。五是卫生院改貌工程。计划总投资118万元,新建业务用房608平方米,装修改造门诊楼及病房1600平方米,新上部分医疗设备。目前,该工程正在紧张施工中,预计11月底完工。

  三、招商引资任务完成情况

  xx乡经济基础薄弱,招商引资是加快经济发展、壮大经济实力的有效途径。为此,我们一直把招商引资作为工作的重中之重,认真抓紧抓好。截止目前,已引进外资1191万元,占全年任务数的79.4%,已基本达到时间和进度的同步。其中包括国土资源部立项的xx万元土地整理项目,投入780万元;5000亩高效节水灌溉项目投入125万元;xx绿色食品有限公司的xx亩绿色优质小杂粮种植项目等。在谈项目三个:一是xx有限公司投资xx万元的旅游度假村一期工程项目已办好土地手续,将于近日动工;二是xx有限公司投资600万元的xx写生基地项目已办好土地租赁手续,并已付清土地租赁费,进入规划设计阶段;三是由xx中海外贸易公司投资1000万元的xx风

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  景区开发项目已初步达成合作意向。

  四、农业结构调整情况

  一是黄烟生产实现丰产丰收。面对去年遭受病毒病、冰雹和风灾等百年不遇的特大自然灾害,烟农种烟积极性受到严重挫伤的困难形势下,乡党委、政府根据今年黄烟生产的形势,审时度势,对各村种植任务、村干部带头种烟和有关的奖罚政策作了新的调整,并力争烟草公司拿出了超常年的优惠政策,调动了广大烟农的种烟积极性。今年全乡共种植黄烟8814亩,涉及28个村、836户。在新技术推广上,我们采取了推迟大田移栽期,避开病虫害高发期,强化了防雹增雨设施的使用,大大减少了雹灾袭击的机率。虽然前段受到风灾影响,但通过灾后自救,丰产丰收已成定局。目前,黄烟烘烤已接近尾声,烟叶交售已完成102万斤,预计今年产值将达800万元,人均单项增收600余元。二是林业和林果业有了新的跨越。今年是我乡近几年来植树造林投资最大、造林面积最多的一年,共种植各类树木74万株,绿化面积达3460亩。四季青优质果品示范园、xx蜜桃示范园、xx大樱桃科技示范园,积极引进名优新特品种,提高产品档次和效益,更好的发挥其示范带动作用。在部门包荒山绿化上,为确保苗木成活率,达到种植一片,管理一片,绿化一片的目的,我们推行了家庭承包荒山绿化责任制,全面配合完成了市人大、区委办、区物价局等单位部门包荒山绿化任务1800亩。另外,我们还投资20万元,完成了1060亩乡内的荒山绿化,植树27万株。利用有利嫁接时机,完成1200亩的仁用杏嫁接,嫁接苗木达10万株。同时,以区聘任专职护林员为

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  契机,成立了60人的专职护林员队伍,使封山禁牧、制止乱砍滥伐、护林防火等巩固林业发展的相关工作有人管、有人问。三是中草药生产有了新的亮点。在中草药的发展上,重点是加强培训和引导,逐步实现标准化种植。为发挥好示范带动作用,今年,我们在石沟村建立了甘草示范园30亩,成为我乡中草药实现标准化生产的样板田。目前,全乡已种植中草药6100亩。同时,我们还注重发挥四季青公司绿色有机食品认证优势,投资497万元,劈山开地,修路治水,在狼石沟建立了xx亩优质小杂粮生产基地,大力发展有机食品、绿色食品、认证食品,为逐步实现我乡农副产品的优质优价奠定了基础。

  五、存在的主要问题

  一是xx乡经济薄弱,财政赤紧,没有闲于的资金用于社会各项事业发展。

  二是招商引资受地理位置和前段交通条件差等因素的制约,存在一定的难度。

  三是农业基础设施相对薄弱,抗御自然灾害的能力较差,在做大做强上存有后顾之忧。

  六、下一步工作措施

  1、突出抓好重点工程建设。重点抓好二期农业综合开发项目,吸取和借鉴一期农业综合开发项目的经验和做法,提前入手,争取主动,对工程划片分段,根据工程量制定任务目标,确保工程按时完成。同时,积极采取措施,尽快完成敬老院、卫生院改貌工程,完成学生公寓新建工程。

  精品文章

  2、进一步加大招商引资的力度。目前,已到落实招商引资任务的关键时期,我们将积极加强与在谈项目方的联系和协作,帮助办理所需各类手续,力争早签合同,尽快开工。

  3、加快农业结构调整的步伐。目前,黄烟收购已接近尾声,我们将加强协调,完成最后的收购环节,为明年黄烟生产打好基础。投资10万元,利用秋后植树时机,绿化荒山400余亩。加强宣传和服务,利用秋末冬初,栽植中草药400亩,力争全年中草药种植面积达到6500亩。

  各位领导,我们将以这次全区经济运行分析会为契机,进一步增强紧迫感和压力感,齐心协力,团结一致,扎实工作,确保完成全年的工作任务。

  内容仅供参考

篇六:经济运行分析会汇报

  

  企业经济运行分析会汇报材料

  企业经济运行分析会汇报材料

  一、生产平稳增长,产销基本平衡

  1-2月份,呢绒生产与上年同比增长较快,增幅明显高于上年水平。毛纱线生产累计同比增长3.37%,增幅略有下降(-2.78个百分点)。毛纺制品中的针织人造毛皮、毛毯、地毯生产1-2月份累计同比呈现明显增长的态势。1-2月份规模以上毛纺织、毛针织和毛纺制品业累计产销率分别为96.35%(+3.63个百分点)、99.49%(-1.67个百分点)和96.18%,产销基本平衡。

  二、固定资产投资

  初步统计,1-2月份毛纺织和染整精加工、毛制品制造、毛针织品及编织品制造行业固定资产实际完成投资同比均有较快增长,显然随着两个市场的复苏,行业投资升温。

  三、内外销市场

  1、内销稳步回升

  内销是毛纺行业走出困境,提高自身应对能力最重要的支撑力量。初步统计,1-2月份全行业内销市场与上年同期相比明显好转,规模以上毛纺织企业、毛纺制品企业完成销售产值同比均有明显回升,与上年相比分别增长34.85和29.86个百分点,显现

  出较好回升势头。其中,毛纺织业销售产值增幅略高于纺织业增幅。毛针织企业销售产值同比增长11.7%,比上年同期增长6.59个百分点。分行业产品的内销比重进一步提高,内销市场的拉动作用进一步增强。观察1-2月份主要毛纺产品国内零售市场销售情况,全国重点大型百货商场的男西装销售同比提高3.12%,比上年提高了41.49个百分点;羊绒衫及羊毛衫销售同比下降.56%,回落.54个百分点,与上年基本持平。

  2、外销明显复苏上年一季度毛纺产品出口形势极为严峻,出现了严重下滑,因此,与较低基数相比较,今年1-2月份多数毛纺大类产品出口数量呈现明显回升。规模以上毛纺织、毛纺制品企业1-2月份完成出口交货值同比分别增长15.58%和13.5%,但仍低于同期纺织业出口交货值平均增长17.6%的水平。据海关统计,1-2月份毛纺主要产品出口总额同比增长27.3%,提高41.57个百分点。

  各大类产品出口数量均出现明显的回升势头。总的来说,由于上年基数较低,1-2月份出口相比去年同期的困难局面有显著的好转,以羊绒为主要原料加工的服装类上下游产品出口数量增长幅度尤为明显,只有羊毛地毯等个别品种出口数量出现下跌。毛针织服装出口数量增长7.84%,回落了19.43个百分点,单价同比增长32.46%。梭织服装及毛织物出口单价继续下跌。1-2月

  份毛纺产品主要出口市场除日本外,出口金额同比提高显著,欧盟、美国主要毛纺产品出口金额同比分别上涨24.17%和26.61%。

  但主要出口市场出口份额萎缩,欧盟、美国、日本、香港等主要出口市场所占总份额为54.57%,比上年下跌了近1个百分点。从出口地区观察,出口额排在前五位、总额占比达67.26%的江苏、浙江、上海、山东、广东等省市出口额均出现增长,其中浙江省回升速度最快,同比增长45.64%。

  四、全行业效益

  1-2月份规模以上3841户企业共实现利润9.6亿元,同比增长11.25%,高于纺织业83.14%的增幅,行业效益明显好转。亏损企业亏损额为4.12亿元,同比减少了22.82%,比上年同期下降了47.99个百分点,亏损面为27.2%,仍高于同期纺织业亏损面2.2%的水平。

  1、毛纺织行业

  1-2月份规模以上1499户毛纺织企业实现主营业务收入182亿元,同比增长27.97%;利润总额5.71亿元,同比增加2.89亿元(+12.12%),效益明显提高。

  2、毛针织行业

  1-2月份规模以上214户毛针织企业主营业务收入126亿元,同比增长18.54%;生产与销售增长较快,相应的企业营业费用及

  管理费用同比增长。产成品同比下降了1.29%,应收账款同比减少了2.9%,资金周转加快。规模以上企业实现利润总额3.21亿元,同比增加1.54亿元(+92.13%),行业运行质量同期显著提高,回升势头进一步增强。

  3、毛纺制品行业

  1-2月份规模以上238户毛纺制品企业实现主营业务收入19.62亿元,同比增长32.51%;利润总额.68亿元,同比涨幅高达147.9%。该行业复苏并恢复快速增长,效益提高。

  五、毛纺业原材料市场

  今年1-2月份国际市场羊毛价格增长较快,随着全球经济形势好转,主要羊毛出口国汇率走高,也助长了羊毛价格上涨。据海关提供数据,1-2月进口羊毛4.94万吨,同比增加29.48%(+49.24个百分点),市场需求旺盛。

  六、上半年行业运行走势展望

  1、利好因素

  1)内外销市场回升向好。内销市场潜力巨大,国际市场明显复苏,一季度全行业运行各项指标均明显好于上年同期。2)围绕《纺织工业调整和振兴规划》出台的关于企业管理、品牌建设等指导意见得到推进落实。有利于行业进一步加快调整步伐。3)企业积极应对危机,增强了自身的应对能力。企业更加重视节能减

  排、技术改造、营销渠道建设、科学管理和信息化建设,注重提升内涵将成为企业的自觉行动。

  2、不确定因素

  1)随着出口形势的好转,国内通胀预期增加,人民币升值压力将不断加大。2)人民币货币政策较上年有所收紧,有可能影响企业融资。3)羊毛生产供应不足,羊毛价格可能继续上涨。随着国内生产的进一步恢复,煤、电供应紧张,企业燃料动力方面的成本压力较上年明显上升。4)劳动力成本进一步上升。进入新的一年,行业产销稳步回升,运行质量稳定。一季度运行情况表明行业已开始走出上年的困难局面。但就当前情况看,由于国际市场变化难以预测等不确定因素的存在,上半年整体情况仍需进一步观望。毛纺企业应密切关注两个市场的变化,调整产品结构,开发适销对路的产品,不断开拓新的销售市场,努力扩大内需,转变营销方式,加快市场化经营模式形成,进一步巩固取得成果,确保行业平稳发展。

  企业经济运行分析会汇报材料

  浙江经济增长明显好于预期

  复工的措施很准。省委省政府及早作出两手都要硬两战都要赢的部署,随着各项扶持政策落实落细落地,复工复产复市达产加快推进,产能持续得到恢复。3月开始主要经济指标全面回升,进入三、四季度,规模以上工业产能利用率分别为81.0%和82.7%,经济运行已经基本恢复常态。

  增长的态势很好。2020年,全省生产总值(GDP)为6.46万亿元,比上年增长3.6%,经济运行呈逐季加速回升态势。一季度全省生产总值(GDP)同比下降5.6%,上半年实现由负转正同比增长0.5%,前三季度增长2.3%,全年增长3.6%,主要经济指标完成情况好于预期,实现了二季红、半年正、三季进、全年赢的决定性胜利。

  领跑的姿势很美。3.6%的经济增长率,高出全国1.3个百分点,领先优势比十三五前四年平均水平提高0.7个百分点。与沪苏皖鲁闽粤等东部沿海经济发达省份比较,主要指标增速均处于前列。2020年,GDP、规模以上工业增加值、投资、出口增速均居第三位,一般公共预算收入增速仅次于江苏居第二位。

  全面的均衡很靓。2020年,11市GDP均为正增长,实现满堂红,除舟山市因浙石化投产实现两位数增长外,其余10个市的增长率基本集中在3.3%到3.6%。10个市一般公共预算收入正增长,8个市的增速高于全省平均水平。规模以上工业增加值、投资、外贸出口等指标11市均实现正增长。城乡居民收入比降至2以内,成为城乡收入差距最小的发达省份。

  供给端发力稳住了经济基本盘

  工业生产支撑有力。2020年,全部工业增加值比上年增长3.6%,对GDP增速回升贡献率达59%。规模以上工业增加值16715亿元,增长5.4%,增速比一季度-10.2%、上半年0.3%和前三季度3.0%明显回升,尤其是9月份以来4个月工业生产增长均超10%,是近10年同期增长最快的。

  数字经济拉动有力。2020年,数字经济核心产业增加值比上年增长13.0%,增速比GDP高9.4个百分点,占比为10.9%,比上年提高0.9个百分点。规模以上工业中,人工智能、高技术、装备、高新技术、战略性新兴、节能环保等产业制造业增加值分别增长16.6%、15.6%、10.8%、9.7%、10.2%和8.7%,增速均高于规模以上工业。其中,高新技术、装备和战略新兴产业增加值占比分别为59.6%、44.2%和33.1%,对规模以上工业增长贡献率分别为102.4%、79.9%和57.7%,分别拉动增长5.5、4.3和3.1个百分点。规模以上服务业营业收入增长10.8%。其中,信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业营业收入分别增长16.3%和22.7%,增速均快于规模以上服务业。

  农业生产保供有力。2020年预计,农林牧渔业总产值比上年增长1.7%,与常规年份增长率基本相同。粮食总产量606万吨,增长2.3%,其中,春粮增长17.2%。蔬菜播种面积增长2.0%。中药材、果用瓜、花卉苗木播种面积基本稳定。肉、禽蛋类供给有

  保障。水产品产量增长0.9%。

  市场主体增长有活力。2020年,在册市场主体达803.2万个,企业282.0万家,分别比上年增长10.9%和11.2%,其中,民营企业260万家,增长11.6%,占企业总数的92.3%;在册个体工商户515.3万户,增长11.0%。2020年新设企业50.3万家,增长1.0%,其中,民营企业47.6万家,增长1.4%,占全部新设企业的94.8%;新设个体工商户117.9万户,增长26.1%。

  构建新发展格局取得良好开端

  工业销售内外需两旺。2020年,工业销售产值比上年增长1.8%,内销产值增长2.1%,出口交货值由降转升增长0.5%,增速分别比上半年回升7.4、6.8和10.7个百分点。33个出口行业大类中,19个行业出口交货值增长,增长面为57.6%。产销率回复到历史较高水平。全年产销率为97.9%,比上年提高0.4个百分点。

  投资稳步增长齐回升。2020年,固定资产投资比上年增长5.4%,增速分别比一季度、上半年和三季度回升10.6、1.6和1.1个百分点。其中,第二、三产业投资分别增长6.7%和5.0%,拉动总投资增速1.3和3.9个百分点。项目投资增长4.4%,其中,工业投资增长6.7%,基础设施投资增长5.3%,分别拉动总投资增速2.5、1.3和1.3个百分点。高新技术产业、生态环保城市更新和

  水利设施、交通投资分别增长7.4%、2.0%和6.1%。房地产开发投资增长6.8%。

  消费市场逐步恢复。2020年,社会消费品零售总额26630亿元,已经恢复到上年的97.4%。限额以上单位18个商品大类中,粮油食品(9.2%)、饮料(8.1%)、日用品(4.8%)零售额保持平稳增长,体育娱乐用品(30.9%)、烟酒(15.5%)、化妆品(13.1%)和文化办公用品类(12.6%)零售额较快增长。新能源汽车逆势增长23.9%,上拉限额以上单位商品零售额增速0.3个百分点。

  对外贸易规模创新高。2020年,进出口、出口、进口额分别为33808亿元、25180亿元和8628亿元,比上年增长9.6%、9.1%和11.2%,增速分别比上年提高1.5、0.1和5.4个百分点。进出口、出口、进口分别占全国的10.5%、14.0%和6.1%,份额比上年提升0.7、0.6和0.7个百分点,创出新高。进出口、出口、进口规模分别位于全国第4、3、6位。

  高质量发展特征更加明显

  财政收入增速持续回升。2020年,财政总收入为12421亿元,比上年增长1.2%;一般公共预算收入为7248亿元,增长2.8%。税收收入增长6.1%,占一般公共预算收入的86.4%,其中,增值税下降2.4%、企业所得税增长2.6%,个人所得税增长13.5%。非税收入下降14.2%。

  企业利润加快好转。2020年,规模以上工业企业利润总额5545亿元,比上年增长14.7%。其中,二、三、四季度分别增长14.8%、34.2%和29.0%,恢复较快增长态势。

  减税降负政策效应显现。2020年,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为82.86元,比一季度、上半年和前三季度分别下降1.04、0.34和0.05元,比上年下降0.71元。营业收入利润率为7.1%,比上年提升0.8个百分点。

  居民收入保持增长。2020年,全省居民人均可支配收入52397元,比上年名义增长5.0%,扣除价格因素实际增长2.6%,收入水平居全国31个省(区、市)第3位,省(区)第1位。按常住地分,城镇居民人均可支配收入62699元,名义增长4.2%,实际增长2.1%;农村居民人均可支配收入31930元,名义增长6.9%,实际增长4.0%。

  就业社保总体稳定。四季度,浙江城镇调查失业率为4.3%,比三季度降低0.4个百分点,低于全国(10~12月分别5.3%、5.2%和5.2%)约1个百分点。全年城镇新增就业111.8万人,超额完成年度计划任务。年末基本养老保险参保人数达4355万人,增长3.0%,参保率为98.4%。

  生态环境不断改善。2020年,浙石化项目单列扣除后,规模以上工业能耗比上年下降0.1%,单位增加值能耗下降4.3%。县级

  以上城市集中式饮用水水源地水质达标率为100%(按个数计算),比上年上升3.3个百分点。11个设区市日空气质量优良天数比例平均为93.3%,PM2.5平均浓度(25g/m3)比上年下降19.4%。

  市场价格总体稳定。2020年,居民消费价格(CPI)比上年上涨2.3%,低于全国0.2个百分点。工业生产者出厂价格(PPI)下降3.1%,购进价格下降4.1%。

  企业景气回升。企业景气调查显示,四季度,全省6万余家规模(限额)以上企业景气指数为127.4,比三季度回升0.9点;企业家信心指数为128.6,回升0.8点,两大指数均运行于较为景气区间。

  企业经济运行分析会汇报材料

  一、上半年经济指标完成情况

  20__年市政府下达我街道财政收入总任务为13648万元,其中上划收入4486万元,地方一般预算收入9162万元,到6月30日止,我街道累计完成财政收入6833万元,占年度任务的50.06%,同比增加783万元,增长12.94%其中上划收入完成2248万元,占年度任务的50.11%,地方一般预算收入完成4585万元,占年度任务的50.04%,上半年财政收入实现双过半。完成乡镇企业总产值106600万元,同比增长10.56%,完成乡镇企业增加值37185万元,同比增长13.4%;完成乡镇工业总产值24200万元,同比增

  长15%;完成工业增加值8100万元,同比增长14.89%;实现利润4077万元,同比增长8%。

  二、上半年经济工作主要特点

  1、重点项目顺利推进。受金融危机影响,重点工程项目在经营上面临着资金、市场、预售、拆迁、税收政策等方面的调整压力,销售出现回落,给房地产行业的经营发展带来较大的困难。半年来,我们通过充实力量、加强调度、加强服务以加快项目推进步伐。一是继续实行了一个项目、一位领导、一套班子、一名干警、一名社区干部五个一的联系制度,及时为重点项目建设服务。二是加强了对项目的调度,先后召开五次专题调度会,为企业排忧解难解决实际问题,加快了项目的进度。三是成立重点项目办公室,抽调专人,协助项目开展工作,帮企业办理手续、协调部门、举办活动、化解矛盾、优化环境,确保重点项目顺利推进。目前,鼎鹰街至解放路出口处私房已于4月底完成拆迁,鼎鹰街正式通车并投入使用;鸿宇广场二期、名河鑫都项目拆迁工作接近尾声,两项目均已开工建设;石油公司危房改造自4月份取得拆迁许可证后已与8户签订的拆迁补偿协议;110KV浏阳变电站扩建及邮电路改造项目已完成国有划拨地和联城回龙组集体土地的#39;收回工作,正在办理拆迁许可证,即将进入上户协商阶段,浏阳河中学及翠园路建设有序进行。

  2、招商工作进展顺利。今年来,街道以项目业主为主体,加大商贸招商的力度,注重以商招商和引进名品名店,通过抓项目抓服务抓协调,成功引进了肯德基、通程商业广场、人人乐购物广场、富之岛家具等4家知名品牌企业,已到位内资19000万元,正在洽谈项目6个,协议引资20000万元。凡落户淮川的项目,都派专人跟踪服务,从选地、环境评估、营业执照、税务登记证的办理以及征地协议等各项手续,我们均实行全程代理,赢得了客户的信任,受到了投资商的称赞。如协助通程商业广场、人人乐购物广场、富之岛家具办理各种相关证照、筹办开业事宜、协调落实相关优惠政策等协调服务工作。

  3、商贸工作成效显着。采取积极主动、走出请进、依托项目等措施,结合我处名河鑫都、鸿宇广场、鼎鹰广场等一批房地产项目,整合优势资源,积极开展三产招商。4月28日至6月与市商务局、浏阳日报社联手成功举办了舞动20__浏阳第二届城市商务节,强力推进了商贸发展,商贸业新增就业人员2000多人。通程商业广场于5月21日盛大开业,安置就业人员1154人,开业当月实现销售1274万元。

  4、财税征收力度加大。一是做好重点项目工程税收的组织。二是建立健全数据库。澄清税收底子,充分掌握税收信息及可用资源情况,做到心中有数。三是加大工作力度,狠抓征缴工作,街道成立税收促收小组,组织专门队伍,结合社区经济专干,认真做好房产税等税收的收缴工作。

  5、两帮两促、创业富民工作同步推进。为有效应对金融风暴,根据长沙市、浏阳两级要求,我们分别成立了两帮两促、创业富民工作领导小组,进行了详细的摸底调查研究,按实安排专人对企业进行帮扶和积极拓展创业渠道,确保两项工作有效推进。如及时制止了对西子印象项目的阻工行为,并协调由房产局、建设银行、建设方、开发商签订了四方监管协议,恢复了项目建设和销售工作;问津寺侵占醴浏大厦项目红线问题,通过走访、协调得以妥善解决,项目于4月15日正式开盘售楼。

  此外,党建工作、科学发展观学教活动、社区建设、综治维稳、计划生育、社会保障、科教文卫等各项事业协调发展,达到了上级部门的要求,取得了新的成绩。

  二、存在的问题与差距

  一是财税入库不均衡。六月份入库占全年任务的20%,短期性财源占比过高;二是项目推进乏力。受金融危机的影响,房产市场虽然开始好转,但销售形势还不乐观,加之拆迁难度大,给项目建设带来了新的困难;三是稳定工作形势严竣。四是队伍建设有待加强。这些方面有待下半年加强和改善。

  三、下半年工作设想

  下半年,我们将以求真的态度、创新的办法、实干的作风,按照年初确立的工作思路和市委、政府安排的工作任务,抓住经济开始回暖的机遇,充分挖掘潜力,整合地区资源,确保经济平稳增长。为全面完成和超额完成全年工作任务,我们坚持做到四个不动摇。一是坚持领导责任制不动摇,将全年工作目标任务层层分解,责任到人,确保各项任务的完成。二是狠抓财税入库完成任务不动摇,加大征收管理力度,确保按目标要求、按进度完成。三是抓项目快速推进不动摇,确保经济工作持续发展。四是围绕项目抓招商不动摇,不断壮大特色产业。实现经济稳步增长,确保目标任务顺利完成。

篇七:经济运行分析会汇报

  

  经济运行分析报告范文

  2022年对于某某某某某有限公司是极具有挑战的一年,为了圆满完成公司全年各项经济指标,我公司在收到2022年上半年经济运行分析工作的通知后,积极组织公司相关人员对公司上半年的经济情况进行分析,以确保更好的安排下半年的工作,分析结果如下:

  一、主要经济指标完成情况

  1.市场开发

  2022年我公司市场开发指标为万元,1-6月份实际完成万元,占全年计划的,主要项目为

  2.经营总量

  上半年计划完成产值万元,实际完成产值万元。

  3.实现利润

  上半年实现利润万元。

  4.管理费上交

  公司1-6月份应交管理费万元,货币资金上交万元。

  5.工资发放及保险交纳情况

  上半年员工工资发放到月份,保险交纳至月份,1-6月工资、保险剩余部分将在下期工程款回来之后全部发放以及交纳。

  经济指标完成情况图表分析(单位:万元):

  二、资金流转及使用情况

  1.公司1-6月份在施工程为累计收回工程款万元,其主建工程某某某某某某某某某某某某某某。存在的主要问题是,我公司针对这个问题已定制了专门的应对措施,以保证能及时的收回工程款。

  2.(1)、截止6月底,公司在资金结算中心没有贷款。

  (2)、个人借款6月底余额213045.07元,全部为在施工程项目经理、公司经理及管理人员所借备用金,正在逐月清理,年底全部清理。

  (3)、财务费用上半年共支出元,为银行汇款手续费。

  三、合同的履约情况

  严格按照各项合同的约定事项执行,材料、劳务合同签订率

  100%,劳务费用按月按合同约定比例足额支付,无超付现象,无劳务纠纷发生;由于资金紧张,材料欠款不能按合同约定比例支付,更无超付现象,无法律纠纷发生。

  四、项目责任成本控制情况

  1、成本分析

  公司上半年预算成本万元,实际成本万元,成本降低额万元,成本降低率

  某某某某某某某某某项目主要亏损为人工费亏损。造成某某某某某某某某某项目项目人工费亏损的原因是劳务分包费以平米包干计价,远远超出定额中人工费单价。

  2、公司工料分析

  见附件

  3、影响经济效益的原因

  人工费:就目前市场而言管理费率越来越高,劳务公司的管理费居高不下,且公司现有劳务资源缺乏,造成有工程没有劳务队,有劳务队,但素质不高,劳务施工过程中造成浪费、返工情况严重,无形的增加施工成本。

  材料费:在项目管理过程中各项大宗主材的认价程序较往年越来越透明化。甲方参与力度越来越大,公司目前已建立部分协议用户,但远远不能满足正常施工需要。资金瓶颈也是制约公司材料费居高不下的突出原因。

  机械费:全部用于支付电费以及劳务队的机械使用费用。

  其他直接费:给土建单位的配合费、上交公司的管理费及提取的质量基金,给土建单位的配合费越来越高是主要原因,公司总体产值不高,造成从项目上提取的点数增大,加大了项目成本支出。

  五、全年经济预测

  1、全年市场开发指标万元,预计对内万元,对外万元。

  2、全年经营总额指标万元,预计全年完成产值万元,3、上交管理费货币万元,预计万元管理费可以按时上交,4、利润指标万元,全年预计实现利润万元。

  5、工资按时发放,五险一金足额按时上交公司。

  6、预计下半年回收工程款万元

  六、下半年的工作措施

  1、积极开拓市场,加大对外承揽任务的力度,努力实现年度经营指标。

  2、严抓项目成本管理,强化落实成本管理制度,在保证工程质量的前提下,严格控制项目成本。

  3、注重项目材料管理,严把项目材料进出关,并定期进行项目物资消耗盘点,按月对项目进行成本分析。

  4、保障材料及时供应,加快施工进度,提高三钢工具和机械设备的周转使用率。

  5、强化劳务管理,严格按照各项目所签订的劳务合同执行,避免发生劳务纠纷。

  6、加紧后期工程的进度,尽快退出三钢租赁工具和机械设备,减少不必要的成本支出。

  7、加强项目管理人员的培训与学习。根据分公司的实际情况,有针对性的制定培训计划,努力提高员工业务素质。

  篇二:经济运行分析报告范文

  某某某某年对于河化公司来说是充满商机、极具?战的一年。由于受国际磷铵价格和海运费上涨带动以及国内市场需求的增长,预期磷铵市场将出现旺销势头;而原材料供应运输紧张、价格上涨和电力不足又严重制约企业生产。如何?住机遇,把握商机,去年底鹿化公司对外部市场环境和企业内部状况进行了充分研究,提出以“管理重严、生产重稳、经营重效、挖潜重实、员工重责、发展重谋”作为某某某某年度经营工作方针,制定了年度经营计划。经董事会批准,某某某某年度的经营目标是生产磷

  铵22万吨,实现销售收入4.13亿元,年度亏损额控制在8,500万元以内。一季度在股东单位和政府有关部门的支持下,公司董事会正确,经营班子积极组织实施,克服了原材料供应紧张及电力不足等困难,狠抓工艺、设备管理,做好平衡调度,想方设法解决原材料供应和电力不足等问题,使生产实现稳产高产。同时抓住国际市场价格上涨机遇,加大产品出口力度,取得了较好的销售收益。一季度共计生产磷铵64,197.55吨,完成年度目标任务的30%;销售磷铵70,806.01万吨,实现销售收入13,280.63万元,完成年度销售收入的32%;经营亏损957.32万元。与上年一季度相比,磷铵产量增长72%,销量增长43%;亏损额下降74.07%。一季度可说是产销两旺,产销率达110%,资金回笼率100%,实现开门红,为全面完成年度经营目标带来了良好开端。以下将有关情况分别分析汇报。

  一、一季度经营状况

  (一)生产稳定、产量增加、消耗下降

  一季度强调生产重稳,进一步加强生产设备管理和工艺指标分析、控制,并针对上年四季度高负荷生产运行出现的一些列问题,多次召开专题会议,解决制约生产的瓶颈问题。同时加强对员工的岗位培训和安全,强调员工重责,提高员工责任心,杜绝重大安全事故发生,使设备完好率、开车率、工艺指标合格率不断提高,各装置基本实现了长周期、安全、稳定运行,产量大幅上升,消耗明显下降。除氟化铝外,液氨、硫酸、磷酸、磷铵全部达产并超额完成产量。其中:

  1、产量

  1、磷铵生产64,197.55吨,完成年计划的29.18%。磷铵开车率比上年同期提高60%,产量增加26,966.90吨,增长72%。

  2、磷酸生产30,440.86吨,完成年计划的28.99%。磷酸开车率比上年同期提高27%,产量增加11,884.76吨,增长64%。矿耗(磷矿)由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨,下降9%。

  3、硫酸生产101,280.00吨,完成年计划的27.52%。硫酸开车率比上年同期提高4%,产量增加25,014.94吨,增长33%。

  4、液氨生产14,417.59吨,完成年计划的26.21%。合成氨开车率比上年同期降低3%,产量增加5,447.79吨,增长61%。

  5、氟化铝生产393.55吨,完成年计划的13.12%。氟化铝开车率比上年同期降低——%,产量增(减)——吨,增长(下降)——%。

  产品产量对比表

  项目产品上年一季度实际本年度计划本年一季度与上年同比

  实际完成年计划%增减量(吨)增减%

  液氨8,969.8055,00014,417.5926.21+5,447.79+60.73硫酸76,265.06368,000101,280.0027.52+25,014.94+32.磷酸18,556.10105,00030,440.8628.99+11,884.76+64.05氟化铝450.933,000393.5513.12-57.38-12.72磷铵37,230.65220,00064,197.5529.18+26,966.90+72.432、消耗

  1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909吨降至1.4201吨,下降10.74%,;耗蒸气由上年的3.2023吨降至2.9814吨,下降6.7%;电耗由上年的1,975.09度降至1,737.66吨,下降12%。

  2、硫酸电耗由上年的142.36度至131.38度,下降7.7%。

  3、磷酸矿耗(磷矿)由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨,下降9%,;酸耗(硫酸)由上年的2.9711吨降至2.6854吨,下降9.62%;电耗由上年的279.52度降至204.17度,下降27%。

  4、磷铵氨耗由上年同期的0.2283吨降至0.2253吨,下降1.3%,;酸耗(磷酸)由上年的0.4908吨降至0.4721吨,下降3.81%;电耗由上年的41.4度降至30.63度,下降26%。

  5、氟化铝——

  (二)原材料供应紧张、价格上涨

  一季度两煤两矿供应因铁路运输紧张,原材料采购价格上涨。其中

  (1)烟煤由上年同期240元/吨升至285元/吨,增加45元/吨,上涨19%;

  (2)无烟煤由上年同期400元/吨升至480元/吨,增加80元/吨,上涨20%;

  (3)硫铁矿由上年同期128元/吨升至160元/吨,增加32元/吨,上涨25%;

  (4)磷矿由上年同期218元/吨升至235元/吨,增加17元/吨,上涨8%;

  (5)氢氧化铝由上年同期1,390元/吨升至2,240元/吨,增加850元/吨,上涨61%;以上主要材料采购价格与上年同期相比,综合上涨率超15%,目前仍有上涨趋势。

  (三)产品销售量及销售收入大幅增长

  在销售方面,由于今年国际磷铵价格和海运费上涨及国内需求增长影响,带动国内磷铵市场,销量增加,价格上涨。主产品磷铵国内销售量和出口量均比上年同期有较大幅度增长。尤其是磷铵出口价格涨幅较大,一季度出口离岸价与上年同期的160美元/吨相比,上升了近60美元/吨,平均达220.5美元/吨,3月底已升至260美元/吨。我公司抓住契机,加大产品出口力度,出口量和创汇大幅增长,磷铵出口量由上年同期的2.54万吨增加至3.31万吨,增加0.77万吨,增长31%;出口创汇由上年同期的425万美元增加至730万美元,增加305万美元,增长72%;

  1、磷铵销售70,806.01吨(其中出口33,115.36吨),完成年度任务的32%,与上年同比增长42.53%;实现销售收入12,300.65万元,与上年同期比增长80%。

  2、氟化铝销售934吨,完成年度任务的31%,与上年同期比增长112.27%;实现销售收入374.09万元,与上年同期比增长90.19%。

  3、硫酸销售13,271.48吨,完成年度任务的18%,与上年同期比下降20.43%,(销量下降的主要原因是磷铵增产使自用硫酸量增加所至);实现销售收入374.49万元,与上年同比下降7.93%。

  4、液氨因今年电力不足而限产,其产量只能满足磷铵生产需要,故没有对外销售。

  5、其他产品(粉煤、氟硅酸和煤灰等副产品)销售收入231.39万元,与上年同期的335.43万元相比,减少104.04万元,下降31.02%,其他销售收入下降的主要原因是减少粉煤销售所至(公司粉煤成球项目正在施工中,粉煤加工成球使用可降低成本,故减少粉煤销售)。

  产品销售收入对比表

  品名销售某某某某年一季度实际某某某某年一季度实际与某某某某年同期比

  销量(T)单价(元/T)销售收入(万元)销量(T)单价(T/元)销售收入(万元)销量单价销售收入

  增减数±%增减额±%增减额±%

  液氨253.751,548.6739.30-253.75-100-39.30-100.0硫酸16,679.84243.85406.7313,271.48282.18374.49-3,408.36-20.43+38.33+15.72-32.24-7.93氟化铝440.004,470.28196.69934.004,005.28374.09+494.00+112.27-465.00-10.40+177.40+90.1磷铵49,677.611,375.676,834.0270,806.011,737.2312,300.65+21,128.40+42.53+361.56+26.28+5,466.63+79.9其它收入335.43231.39-104.04-31.02合计7,812.1713,280.62+5,468.45+70.0(四)成本持续下降

  一季度由于生产实现长周期、安全、稳定运行,生产工艺控制较好,除氟化铝因原材料价格上涨较大、产量下降等影响成本大幅上升外,磷铵、磷酸等制造成本均比去年同期有较大幅度下降,在原材料采购价格上涨15%的状况下,主要产品磷铵的制造成本降至1472.47元/吨,与上年同比降低258.35元/吨,下降15%。磷铵工厂完全成本降至1,735.48元/吨,与上年同比,降低了237.62元/吨,下降12%,同时消化原材料涨价因素57.90元。

  1、制造成本大幅下降

  (1)硫酸制造成本为258.06元/吨,与上年同期的309.98元/吨相比,降低51.92元,下降16.75%。

  (2)磷酸制造成本为2,016.41元/吨,与上年同期的2,410.58元/吨相比,降低394.16元/吨,下降16.35%,同时消化磷矿价格上涨因素54.88元/吨。

  (3)液氨制造成本为1,898.16元/吨,与上年同期的2,072.47元/吨相比,降低174.31元/吨,下降8.41%,同时消化原料煤价格上涨因素142.39元/吨。

  (4)磷铵制造成本为1,472.47元/吨,与上年同期的1,730.82元相比,降低258.35元/吨,下降14.93%,同时消化在材料价格上涨因素57.90元。

  (5)氟化铝制造成本为10,393.01元/吨,与上年同期的7,589.42元/吨相比,增加2,803.59元/吨,上升36.94%,其中原材料价格影响成本增加1,285.69元/吨。

  产品平均制造成本对比表:

  品名直接材料直接人工直接制造费用减副产品折旧单位制造成本同期对比

  03年一季度04年一季度03年一季度04年一季度03年一季度04年一季度03年一季度04年一季度03年一季度04年一季度03年一季度04年一季度增减金额升降%

  硫酸202.90203.765.596.2412.0515.08-45.18-68.13134.61101.12309.98258.06-51.92-16.75磷酸1625.191519.187.226.8453.1828.42-15.69-12.48740.67474.462410.582022.41-394.16-16.35液氨1323.661349.7363.5862.4090.22104.45595.01381.592072.471898.16-174.31-8.41磷铵1162.481.126.795.737.8810.09553.67342.531730.821472.47-258.35-14.93氟化铝2988.684627.44163.32283.72268.23742.924169.194738.937589.4210393.01+2803.59-36.942、管理费用

  一季度管理费用总计支出1,091.32万元,与上年同期的720.92万元相比,增加370.40万元,上升51.38%。管理费用同比大幅增加,原因是新增费用较多,主要有:预提技术开发费133万元,预提排?费48万元,预提公积金42万元,效能工资38万元,工资附加费26.31万元、房产税和土地使用税34万元,新增费用合计321.31万元,占增加总额的87%。平均每吨磷铵产品负担145.28元(按磷铵、氟化铝产量和硫酸、液氨销售量计算分担金额),与上年同期132.64元/吨相比,上升9.53%。

  3、销售费用

  一季度销售费用总计支出255.29万元(其中自营出口运杂费181.94万元),与上年286.75万

  元(其中自营出口运杂费140.80万元)相比减少31.46万元,下降11%。平均每吨磷铵产品负担9.72元(计算依据同管理费,自营出口每吨负担为64.72元,多55元厂内至港口运杂费)与上年的25.75元(自营出口每吨负担为80.75元,多55元厂内至港口运杂费)相比,每吨减少16.03元,下降62%.。

  4、财务费用

  一季度财务费用支出(含预提未付)628.56万元,与上年同期309.99万元相比增加增加318.57万元,上升102.77%。与上年同比大幅增加的原因是上年少计提了一个半月的长期借款利息,而本年则为按正常计提。平均每吨产品负担8.37元(计算依据同管理费)与上年同期的5.70元相比,增加2.67元,上升46.86%。

  (五)财务成果显著,减亏幅度较大

  一季度累计实现销售收入13,280.63万元,与去年同期7,762.77万元相比,增加收入5,468.46万元,增长111.74%,累计亏损957.32万元,占年度控亏指标的11.26%,与上年同期3,691.39万元相比减少亏损2,734.07万元,下降74.07%。

  二、资产负债及所有者权益变动情况

  至某某某某年3月底,公司资产总额为197,611.25万元,比年初的198,764.68万元减少1,153.43万元,其中:固定资产净值171,743.78万元,流动资产16,546.92万元,无形及递延资产9,320.55万元;负债总额为172,846.61万元,比年初的173,042.71万元减少196.10万元,其中:长期负债162,986.93万元(长期借款154,869.32万元,长期应付款8,117.61万元),流动负债9,859.68万元;所有者权益总额为

  24,764.63万元,比年初的25,206.02万元减少441.39万元。其中:股本70,175万元(广西投资(集团)公司50,175万元,国投资产管理公司20,000万元),资本公积620.10万元,应弥补亏损46,030.47万元。

  三、现金流量分析

  今年上半年公司的现金流入量为21,743.34万元,现金流出量为21,641.24万元,净现金流量增加102.14万元。

  四、财务指标综合分析

  (一)偿债能力分析

  1、长期偿债能力

  3月底,公司的资产负债率达87.47%,所有者权益比率只有12.53%,债务权益比率698.08%;与年初的资产负债率86.73%、所有者权益比率13.27%、债务权益比率653.58%相比,负债率增加,权益率减少。主要原因:一是计提一季度长期借款利息594万元,因无力支付而增加长期借款,使资产负债率上升。二是一季度仍出现经营亏损额957.32万元,导致所有者权益比率和下降。分析显示负债率过高,债务负担重,长期偿债能力太低,融资困难,经营存在较大风险。

  2、短期偿债能力

  (二)营运能力分析

  某某某某年一季度的存货周转率为1.64次,与上年同期0.94次相比,周转速度提高了74%,说明周转速度较快,产品畅销。3月底帐面反映存货资金占用6,672.36元,其中:库存磷铵还有1.20万吨,占用资金1,798多万元,其他中间产品(氟化铝、硫酸、磷酸、液氨)占用资金1,172万

  元,产品占用资金共计2,970万元。原材料占用资金1,283万元,其他存货占用资金2,415万元。从存货资金占用分析,一是主要产品磷铵占用资金较多,主要是3月份有7000多吨未能按期装运出口,产品积压在港口所至。二是原材料占用资金太少,主要是由于铁路运输紧张,造成两煤两矿库存严重不足,影响正常生产;三是其他存货占用资金较多,主要是基建结转剩余物资材料和备品备件等,占用资金2,000多万元,应想方设法盘活变现。一季度应收账款周转率达5.04次,与上年同期的3.51次相比,周转速度提高了44%,说明我公司的资金回笼较上年同期要快,一季度共回笼资金10,835.51万元,资金回笼率超过100%。一季度的流动资产周转率只有0.83次,与上年同期的0.44次相比,虽然提高了88%,但周转仍然较慢。分析显示我公司的产品在今年一季度的销售效率比较高,产品畅销,有较好的市场前景,资金回笼较快,营运能力与上年同比,有较大提高,但原料供应不足给企业带来很大压力。流动资产周转速度较慢,也说明基建期积压的2000多万元存货资金占用不合理,应尽快处置变现。

  (三)盈利能力分析

  3月底的总资产报酬率为-0.47%、所有者权益报酬率为-3.87%、销售毛利率为8.26%、销售净利率为-7.21%、成本费用利润率为-6.82%,与上年同期的总资产报酬率-1.74%、所有者权益报酬率-8.77、销售毛利率-26.78%、销售净利率-47.55%、成本费用利润率-33.08%相比,各项指标都有较大幅度上升,显示企业的盈利能力提高。影响盈利能力提高的因素,一是今年一季度生产稳定,产量大幅增加,消耗降低,单位制造成本下降。与上年同比,产量增加2.7万吨,增长72%;制造成本降低237.62元/吨,下降12%;二是产品销售量大幅增加,价格上升。销售量比上年同期增加2.11万吨,增长42.53%;销售价格上升361.56元/吨,上涨33%。值得

  一提的是在以上因素影响下,鹿化公司投产三年来?次出现销售毛利。分析显示企业的资产利用效率越来越好,在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好的效果,获利能力比上年有了较大提高,说明企业已逐步走向良性循环,朝着好的方向发展。

  五、其他指标说明

  (一)税金缴纳情况

  一季度共计缴纳增值税10.62万元,房产税20万元,城建税及教育费附加0.53万元;获取批准出口退税339.52万元,获取批准免抵税款318.78万元,3月底已申报待审批退税款3.53万元;3月末进项税留底税额6.07万元。

  (二)工业总产值、期末职工人数及劳动生产率

  1、一季度按90年不变价计算实现工业总产值14,587.96万元,按现行价格计算实现工业总产值11,608.63万元。

  2、一季度平均员工人数为人1543人,在册员工为1547人(上年同期为1538人)。

  3、一季度全员劳动生产率分别为9.45万元/人(产值按90年不变价)、7.52万元/人(产值按现行价)、实物磷铵41.63吨/人(按产量计算)。

  六、主要管理措施

  (一)业总产值

  工业总产值(90年不变价)17,000万元

  (二)产品产量计划

  1、硫酸180,000吨

  2、液氨27,000吨

  3、磷酸54,000吨

  4、氟化铝1,320吨

  5、磷酸二铵108,000吨

  (三)产品销售计划

  1、销售磷铵100,000吨(其中出口40,000吨),销售收入14,233.27万元;

  篇三:企业经济运行分析提纲和范例

  企业经济运行分析提纲和范例

  分析主要包括下述三个方面的内容:

  第一部分提要段。概括公司综合情况,让财务报告接受者对经济运行情况分析说明有一个总括的认识。

  第二部分说明分析段。对公司运营及财务现状的介绍,并进行分析。该部分要求文字表述恰当、数据引用准确。对经济指标进行说明时可适当运用绝对数、比较数及复合指标数。应重点说明分析如下事项:

  1、本企业生产经营情况与去年同期比较有何特点,内部扩大产能、基本建设投入、新增固定资产投入情况。外部政策环境变化对生产经营的影响,也包能源、原材料价格和人工成本等。

  2、企业提供税收情况。包括增值税、企业所得税、消费税、营业税主要税种应交及已交情况及应交未交原因,企业总体税收增减情况及原因。

  3、重点运用、营业收入、营业成本、三项费用、利润(亏损)等效益指标,两项资金占用、科技支出(企业自筹和支出的决算指标结构)占收入比重、企业创税率(应交税金占营业收入比重)、职工收入等焦点、重点管理指标,阐明分析企业产销情况、特点,企业产能变化情况,结构调整措施及带来的效益变化情况,对税收产生的影响,并对企业盈利或亏损做出因素分析。

  第三部分趋势分析段。作出说明和分析后,对于经营情况、财务

  状况、盈利业绩,应该从财务角度给予公允、客观的概括和预测。并应重点说明当前企业生产经营中面临的突出问题及今后趋势预测。一是提高经济运行质量,加快发展企业、金融、部门等各方面应采取的对策措施、建议。二是趋势预测分析要切合实际,分清企业营销、管理、重点达产项目因素,企业外部、税收及社会投资等政策环境变化因素,企业主导产品适用技术所处领域技术进步及拥有自主知识产权专利因素,国际、国内市场需求变化因素,主要原材料及上游产品供给价格因素等方面。

  附:主要行业企业经济运行分析案例

  案例1:(化工企业)

  成山集团有限公司

  2006年1—10月份经济运行分析

  一、企业经济运行情况

  成山集团与美国库珀公司于2005年12月份合资成立了“库珀成山(山东)轮胎有限公司”和“库珀成山(山东)客车轮胎有限公司”。投

  入资本亿元,占合资公司注册资本的%,于2006年2月份正式运作。新公司成立后,加大对专业技术人员招聘力度,对产品结构作了调整,同时对技术含量高、高附加值的半钢和全钢轮胎的产量也作了相应调整。但今年1—10月份,受国际原油市场价格上涨等因素影响,天然胶价格与去年同期相比增%,增加成本万元,炭黑同比增加%,增加成本万元,其他材料也有不同程度增加,但帘子布和钢丝分别下降%和%。由于增减因素变化,影响斜胶胎成本同比上升%,半钢胎成本增加%,全钢胎上升%。

  1—10月份,钢帘线公司生产的主要原材料价格持续上涨,仅国产盘条、铜板、锌板等原材料因涨价因素而增加成本万元。与同期相比,宝钢盘条上涨%,沙钢盘条上涨%,平均涨幅达%。而原本属高利润空间的钢帘线产品市场竞争异常激烈,为保持市场占有率,本年度钢帘线、胎圈钢丝价格几次下调,1—10月份因价格调整因素影响收入减少万元。

  二、1—10月份税收情况

  1—10月份各种税收情况见上表,期末欠缴税款属当月实现数,于下月10日前清缴,不存在欠税问题。增减的具体原因如下:

  1、增值税:

  增值税(含免抵额)比去年同期增加,主要原因一方面由于改变了收入的确认方法,实行促销政策,增加销售力度,收入比去年增加;另一方面,加大加工贸易出口力度,前10个月出口收入同比增加%,国内原材料采购量锐减,从而导致进项税相应减少。

  2、消费税:

  消费税比去年同期降低,主要原因一是国家自4月1日起对消费税税率由%下调为%。原因二是压缩了斜胶胎的生产。

  3、所得税:

  本年新公司及钢帘线公司享受免征所得税的税收优惠政策,因此实现所得税总额下降。

  三、2006年1—10月份,累计实现产值亿元,汇总营业收入亿元,同比增长%。营业成本亿元,期间费用亿元,实现利润总额亿元,同比下降%;两项资金占用亿元,占收入比重%,科技支出万元,占收入比重%。实现税金亿元,创税率%。

  此外,资产负债率%,应收账款周转天数天,存货周转天数天。

  以上几项经济指标反映出成山集团合资后,资产负债情况和资产周转状况较为正常,合资后的集团公司税收总额变化不大。而且随着企业规模的扩大,享受所得税优惠政策到期,税收增幅潜力较大。随着钢帘线公司三期工程陆续达产,其产能将会有巨大的提升,也是税收的另一增长点。

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